2023审计总监工作职责(精选13篇)
2023审计总监工作职责 篇1
1、搭建集团监察审计体系, 建立健全各项审计规范和管理制度;
2、组织开展常规及专项审计活动;
3、编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
4、健全公司的内控体系,进行内控评估,搭建风险预警机制;
2023审计总监工作职责 篇2
1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;
2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价
3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,
4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,
5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,
6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,
7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规
为进行处理,
8、协助中心负责人开展内部日常事务工作
2023审计总监工作职责 篇3
1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、 检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;
4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。
2023审计总监工作职责 篇4
1、负责对公司各单位的会计核算和预算工作进行监督检查,对资金、财产的完整、安全进行监督检查,对财务收支计划、财务预算、信贷计划和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督;
2、负责开展财务审计、离任审计、经济责任审计、工程管理审计等其它专项审计工作,对严重违反法规和公司规章制度或造成公司重大损失的行为进行专案审计;
3、负责拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;
4、负责发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、负责按照审计程序和方法,获得充分的工程审计信息,为公司运营提供增值服务;
6、负责参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
2023审计总监工作职责 篇5
1、按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法;
2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;对审计项目进行调查、核实搜集审计证据出具审计报告对审计结果做综合分析评价;
3、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
4、组织对集团各公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计。
2023审计总监工作职责 篇6
1.负责公司的审计体系搭建,制定公司的审计制度及工作流程,并在推动实施程中不断改进;
2.负责公司上市后的内控体系的搭建和完善;
3.根据经营管理需要统筹开展公司财务审计、管理审计、合同审计、职能领域的专项审计和离任审计等;
4.风险控制与管理:搭建审计预警机制,组织编写风险评估报告,并根据风险控制需要确定审计关键工作;
5.监察工作:根据经营管理需要对各职能领域关键事项进行过程监督,例如重大项目、重大合同、重大工程、日常销售、日常采购、日常运营等;
6.舞弊调查工作:开展经济舞弊调查,并建立围绕舞弊调查的投诉、处理等配套机制;
7.负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,提高团队执行力和凝聚 力。
2023审计总监工作职责 篇7
1、统筹集团工程审计、财务审计工作,主导工程审计工作;
2、 根据董事会要求,审计集团管理层经营决策及项目公司经营层的经营活动执行情况、合法合规性,并直接向董事会汇报;
3、建立健全集团审计监察管理体系、制度与流程、工作标准的编制与推行落地;
4、做好全集团工程造价、成本监督控制等业务审计监察工作;
5、负责集团董事会及分管领导安排的其他工作;
6、负责审核标书、协议、合同(法律条款);
7、协助律师团队处理公司各类案件。
2023审计总监工作职责 篇8
1、根据集团工作目标,组织拟定公司审计工作计划,完成审计委员会下达的审计工作项目;
2、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;
3、主持集团内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作,并编制审计报告,提出问题及整改建议;
4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及财务等进行监督检查;
5、负责审计委员会议案的准备与提交,支持审计委员会监控职能需求,负责筹备公司审计委员会会议,并负责提供公司有关经营方面的审计资料,负责执行并督办审计委员会的有关决议。
2023审计总监工作职责 篇9
1.负责公司内控管理体系的建设、维护和更新;
2.根据风险管理情况和公司发展需求,参与制定公司年度审计计划,并参与实施;
3.负责编制具体审计项目的工作实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见。
4.负责建立、健全审计档案,保证审计资料及时归档。
5.负责审计建议整改的后期跟进和监控改进。
6.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作;
7.完成领导交代的其他工作。
2023审计总监工作职责 篇10
1、主持编制年度采购审计方案、具体审计计划等;
2、参与制定公司招投标、采购工作审计计划并按计划执行,包括工程预决算管理、合约规划、项目目标成本和动态成本管控,以及工程招投标管理的审计、材料招采管理的审计、开标的实时旁站等内容;
3、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
4、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议;
5、汇总、整理审计发现,编写审计报告、审计意见书等审计成果文件;
6、通过审计意见的沟通、反馈和监督落实,与业务部门建立良好的工作关系,保持顺畅的日常沟通渠道;
7、完成领导临时交办的其他工作。
2023审计总监工作职责 篇11
1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;
2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
2023审计总监工作职责 篇12
1. 根据集团发展战略,协助中心总经理拟定法律风险管理策略方针、法律风险管理工作规划;
2. 协助中心总经理建立集团法律风险管理制度、管理体系,并根据风险管理制度开展法律风险防控工作;
3. 编制年度法律风险管理工作计划和工作方案,依据计划、方案开展法律风险管理工作;
4.组织集团各业务板块、各项目开展风险自查,组织开展法律风险巡查,组织开展法律风险分析和评估,督促风险责任单位进行风险事件的应对,并对事件应对、缺陷整改情况进行监督;
5. 对重大合同、业务经营事项进行法律风险事前审查,提示风险;
6. 组织开展法律风险管理、合同合规培训工作
2023审计总监工作职责 篇13
1、负责集团内部审计、内控体系搭建;
2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;
3、拟定并完善内部审计制度和流程,
4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;
5、督促审计结论和建议的整改;
6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。
8、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;
10、负责公司内部控制评估报告的编制
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