审计总监工作职责2023岗位职责(精选22篇)
审计总监工作职责2023岗位职责 篇1
1.负责公司内部审计体系构建和相关制度的撰写与修订;
2.负责公司《年度审计工作计划》的制定和组织实施;
3.检查公司各下属控股企业内部控制制度(包括内部管理控制制度、业务控制制度、内部财务会计控制制度等)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价;
4.对公司及下属控股企业的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为优化公司经营管理流程提供意见建议;
5.负责公司及下属企业的经营者任期(或离任)经济责任审计,为经营者升职、降职、免职和调动提供参考依据;
6.根据需要对《审计报告》的落实情况,安排必要的跟踪管理和后续审计;
7.负责公司内部审计队伍建设和管理,提升内部审计专业技能;
8.协调外部审计工作,对外部中介机构在公司的审计工作进行监督和评价。
审计总监工作职责2023岗位职责 篇2
1.设计公司审计体系,保障公司内部运作完全按制度、标准进行;
2.对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;
3.对公司支付事项、采购事项、招投标等经济事项进行审计;
4.完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);
5.对各版块各部门的舞弊等行为进行廉政审计;
6.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;
7.整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告。
审计总监工作职责2023岗位职责 篇3
1、评估集团核心业务中系统风险状况,判断高风险领域,编制集团审计项目计划。
2、组织或参与项目审计,负责工程、招采、成本、经济管理等业务审计;
3、负责审计程序及方案的编写和完善,提出专项审计建议;
4、统筹和组织审计项目实施,撰写审计报告。
5、参与或主导各类舞弊案件的调查。
6、组织实施、配合开展专题风险管理项目;
7、定期输出集团核心业务工程领域的风险评估报告。
审计总监工作职责2023岗位职责 篇4
1、根据公司的战略及发展方向,制定年度审计计划、方案、制度;
2、组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;
3、指导并推进公司各部的内部审计工作,包括:经营成果审计、财务收支审计、离任审计、专案审计、管理审计和外部审计;
4、组织对公司公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督;
5、根据董事会、经营管理层、以及内部审计结果的需要,安排专项审计,如采购等专项业务审计、关键岗位负责人离任审计等;
6、筹备IPO财务规范化工作。
审计总监工作职责2023岗位职责 篇5
根据审计任务制定具体审计工作方案,负责审计项目的实施。
对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;
对工程项目招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行全过程跟踪审计;
按照上级要求进行各类专项审计(舞弊审计及其他特别事项审计等);
突击现场检查、进场材料抽查、隐蔽工程验收、工程质量检查、工程进度执行情况监督等;
对审计过程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通,并督促有关单位整改;
编制审计报告,并确保审计报告的正确性、可靠性、合理性;
能够依据审计结果,分析出相关的舞弊风险点;
对以前年度审计结果的整改情况进行审计追踪。
审计总监工作职责2023岗位职责 篇6
1、协助建立健全内部审计制度与工作流程、拟订审计工作计划;
2、根据年度审计工作计划,负责组织实施经济责任审计、运营管理审计、投资项目审计、内部控制评价等各类审计项目,形成审计报告,针对审计发现进行描述和分析并提出相应的审计建议;
3、负责组织开展后续跟踪审计,督促被审计单位落实整改,持续跟踪审计发现问题的改进,关注审计发现事项的完善;
4、配合上级主管单位、公司纪委等部门的专项审计、监督检查、调查取证等工作,落实审计整改意见。
审计总监工作职责2023岗位职责 篇7
1.协助中心负责人全面负责公司审计日常管理工作;
2.负责编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
3.参与制度和维护公司内部审计制度,加强内部控制流程并监督制度、流程的规范实施;
4.定期对公司各项目进行审计,把控审计质量,通过内部审计对公司内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建设,从而完善内部控制体系;
5.负责协助外部审计开展工作。
审计总监工作职责2023岗位职责 篇8
1、统筹集团工程审计、财务审计工作,主导工程审计工作;
2、 根据董事会要求,审计集团管理层经营决策及项目公司经营层的经营活动执行情况、合法合规性,并直接向董事会汇报;
3、建立健全集团审计监察管理体系、制度与流程、工作标准的编制与推行落地;
4、做好全集团工程造价、成本监督控制等业务审计监察工作;
5、负责集团董事会及分管领导安排的其他工作;
6、负责审核标书、协议、合同(法律条款);
7、协助律师团队处理公司各类案件。
审计总监工作职责2023岗位职责 篇9
1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、 检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;
4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。
审计总监工作职责2023岗位职责 篇10
1、搭建集团监察审计体系, 建立健全各项审计规范和管理制度;
2、组织开展常规及专项审计活动;
3、编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
4、健全公司的内控体系,进行内控评估,搭建风险预警机制;
审计总监工作职责2023岗位职责 篇11
1、审核拟定和完善监察审计部门规章制度,指导推行监察、审计的各项规章制度、办法,并督促执行。
2、审核年度监察审计计划,审核拟定监察、审计工作计划、费用预算。
3、审核对集团及所属公司的投资项目进行审计和评价。
4、指导对集团及所属公司的资产、负债、损益、所有者权益进行审计监督。
5、指导对集团及所属公司的内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行审查和评价。
6、监督对审计建议、审计意见、审计决定的跟踪落实工作。
7、指导内部监察工作,审核组织查处各类违纪行为或提出处理建议,参与公司年终目标考核、各项评选工作的监察,指导组织受理各类投诉、举报事项的调查以及人身伤亡等重大责任事故的调查。
审计总监工作职责2023岗位职责 篇12
1、负责开展综合类审计工作,如营销、财务、人事行政、投资、流程等综合类审计工作;
2、负责执行审计程序;编写审计计划、收集、整理审计证据、填写审计底稿、撰写审计报告和整改意见书;
3、负责检查与评估公司各类流程、制度运作情况,识别和判定内控缺陷和风险,督促跟进审计建议的整改和落实;
4、负责对公司财务报表、重要经济合同、重大财务异常等进行内部审计;
5、负责对公司高层及中、基层关键岗位员工实施离任审计;
6、负责公司稽核的管理工作、组织实施内部审计监督和纪律监察,并向总经理报告结果;
7、负责公司专项审计工作的开展。
审计总监工作职责2023岗位职责 篇13
1.根据公司业务情况,制定内控制度,并有效进行监督提出改进建议;
2.负责公司账务审计,包括:结算、账款、资金、成本费用、资产、营运成本审计等;
3.负责公司采购流程审计;
4.负责廉政廉洁方面审计,解决审计中涉及的复杂专业问题,及时发现潜在的舞弊风险;
5.审计团队日常管理工作。
审计总监工作职责2023岗位职责 篇14
1、负责协助搭建集团监察审计体系, 建立健全各项审计规范和管理制度。 监督规章制度的落地实施;
2、负责组织所辖范围编制年度审计工作计划, 组织开展集团及下属单位经济责任审计 、内控审计 、专项审计及工程项目审计、高管离任审计等各类审计项目;
3、负责公司内审咨询服务,受理并对集团及属下单位内部人员反舞弊举报开展调查,纠正和处理管理中的违规违纪行为;
4、负责经营、成本、财务相关经济类审计工作;
审计总监工作职责2023岗位职责 篇15
1.负责公司风控审计体系的建设、维护和更新,制定风险管控方案,构建业务风险评价及预警体系。
2.完善风控审计职责,梳理业务风险点,对风控审计运营结果负责,监控风险运营数据。
3.根据风险管理情况和公司发展需求,制定公司年度审计计划,并实施。
4.负责对公司的项目投资开发、设计管理、招标采购、成本控制、工程管理、财务管理等方面进行风险评估及审计。
5.负责组织开展风控审计条线的各类工作:包括组织事前风险审计评估、事中风险审计监控、事后风险审计检查,出具风险审计预警提示和风险审计评估报告,提出改进建议,并监督整改到位。
6.负责建立、健全风控审计档案,保证审计资料及时归档。
7.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作
审计总监工作职责2023岗位职责 篇16
1、指导建立和完善公司内部审计制度及规范,执行公司风险控制战略;
2、根据公司相关运营、内控管理制度,定期进行检查稽核;
3、对涉及外部客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查;
4、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成;
5、公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等;
审计总监工作职责2023岗位职责 篇17
1、统筹并搭建内部控制体系,关注效率与风险的平衡,有效推行公司的年度内控工作计划;
2、识别内审工作重点领域,拟定内部审计工作计划并负责实施,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告,并对发现的问题提出可行性整改建议;
3、和总部财务/技术部门密切合作,建立并完善集团指标信息化、智能化风险监控体系;
4、熟悉公司内部各类内部审计工作,包括但不限于专项审计、IT审计、经济责任审计、离任审计、反贪腐审计等;
5、提供内审咨询、开展相关培训,营造良好的管控环境。
审计总监工作职责2023岗位职责 篇18
1?协助总监拟定公司监察审计体系战略规划、年度控审计划、控审管理制度、部门员工岗位描述和薪酬绩效方案,制定部门工作计划、监察审计管理细则、工作标准;
2?协助总监把控公司经营计划目标的制定,为董事会决策提供依据。对年度经营目标的预算进行审核;
3?根据公司下达的年度经营目标,对目标执行进行分析与监督;
4?检查监督财务相关制度、流程执行,稽查各项制度与流程的执行规范性,对制度与流程的完善提出改进意见或方案;
5?监督建筑工程、广宣促销、精品集采等重大采购行为规范,控制经营风险,降低经营成本;
6?组织做好财务审计,监督财务部门防范税务、资金、资产管理风险,促进财务管理体系的健全;
7?组织审计各子公司年度经营成果,及时完成年度审计报告;
8?组织做好重要岗位离作审计,界定管理责作,评价经营成果。
审计总监工作职责2023岗位职责 篇19
1、搭建集团内控管理体系,制定内控制度,并有效进行监督提出改进建议;
2.、制定集团内审计和风险管控制度及流程,组织执行审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案
3、负责对公司经营管理进行审计监控,包括日常审计、专项审计等,推动管理提升;
4、 负责对重大投资项目及重大事项进行风险评估;
6、 建设并培养审计团队,不断提升团队的执行力及专业度。
审计总监工作职责2023岗位职责 篇20
1、 按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法。
2、 对外兼并收购项目的审计调查,参与公司参股拟上市项目的财务规范工作。
2.对公司的财务计划,财务决算,财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督。
3.对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。
4.对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价。要求:5年以上审计工作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。
审计总监工作职责2023岗位职责 篇21
1、建立公司的审计管理体系,制定公司审计的管理制度和明细,编制年度审计计划和审计方案;
2、编制审计报告,进行问题披露,提出改进建议和决策依据;
3、组织执行后续审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案;
4、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查;
5、完成领导交办的其他工作。
审计总监工作职责2023岗位职责 篇22
1.负责公司内控管理体系的建设、维护和更新;
2.根据风险管理情况和公司发展需求,参与制定公司年度审计计划,并参与实施;
3.负责编制具体审计项目的工作实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见。
4.负责建立、健全审计档案,保证审计资料及时归档。
5.负责审计建议整改的后期跟进和监控改进。
6.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作;
7.完成领导交代的其他工作。
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