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审计总监工作职责精编(通用21篇)

审计总监工作职责精编 篇1

1、搭建集团内控管理体系,制定内控制度,并有效进行监督提出改进建议;

审计总监工作职责精编(通用21篇)

2.、制定集团内审计和风险管控制度及流程,组织执行审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案

3、负责对公司经营管理进行审计监控,包括日常审计、专项审计等,推动管理提升;

4、 负责对重大投资项目及重大事项进行风险评估;

6、 建设并培养审计团队,不断提升团队的执行力及专业度。

审计总监工作职责精编 篇2

1、制定项目审计计划和审计预算;

2、组织实施财务审计、管理审计、专项审计等;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计总监工作职责精编 篇3

1.根据公司业务情况,制定内控制度,并有效进行监督提出改进建议;

2.负责公司账务审计,包括:结算、账款、资金、成本费用、资产、营运成本审计等;

3.负责公司采购流程审计;

4.负责廉政廉洁方面审计,解决审计中涉及的复杂专业问题,及时发现潜在的舞弊风险;

5.审计团队日常管理工作。

审计总监工作职责精编 篇4

1、指导建立和完善公司内部审计制度及规范,执行公司风险控制战略;

2、根据公司相关运营、内控管理制度,定期进行检查稽核;

3、对涉及外部客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查;

4、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成;

5、公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等;

审计总监工作职责精编 篇5

1、编制公司内部审计工作的项目计划及实施方案,并组织各项内审工作的开展和执行;

2、深入了解公司各板块业务,有效识别各类风险;对内控体系的建立、完善有一定认识和实践经验;

3、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并监督整改落实,推动改进措施的有效达成;有独立开展审计任务、编制审计报告的能力;

4、评估各板块子公司、各部门的经营风险并向集团领导反馈审计过程中发现的问题,提出合理可行的改进建议;

5、对子公司股权投资、项目投资进行评估分析;

6、执行年度子公司财务审计、内控审计、基建项目审计以及专项审计任务;

7、完成上级交办的其他任务。

审计总监工作职责精编 篇6

1、审核拟定和完善监察审计部门规章制度,指导推行监察、审计的各项规章制度、办法,并督促执行。

2、审核年度监察审计计划,审核拟定监察、审计工作计划、费用预算。

3、审核对集团及所属公司的投资项目进行审计和评价。

4、指导对集团及所属公司的资产、负债、损益、所有者权益进行审计监督。

5、指导对集团及所属公司的内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行审查和评价。

6、监督对审计建议、审计意见、审计决定的跟踪落实工作。

7、指导内部监察工作,审核组织查处各类违纪行为或提出处理建议,参与公司年终目标考核、各项评选工作的监察,指导组织受理各类投诉、举报事项的调查以及人身伤亡等重大责任事故的调查。

审计总监工作职责精编 篇7

1、负责编制集团下属公司全年审计计划;

2、负责审计前审计人员的培训(明确审计内容、审计方式、工作底稿的编写);

3、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

6、根据审计结果及时编制审计分析及建议;

7、审计资料、底稿的归档、保管。

审计总监工作职责精编 篇8

1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;

2、建立健全企业审计管理体系;

3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;

4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;

5、组织开展企业专项审计;

6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;

7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;

8、与内部控制审计相关的其他工作。

审计总监工作职责精编 篇9

1、根据公司的战略及发展方向,制定年度审计计划、方案、制度;

2、组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;

3、指导并推进公司各部的内部审计工作,包括:经营成果审计、财务收支审计、离任审计、专案审计、管理审计和外部审计;

4、组织对公司公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督;

5、根据董事会、经营管理层、以及内部审计结果的需要,安排专项审计,如采购等专项业务审计、关键岗位负责人离任审计等;

6、筹备IPO财务规范化工作。

审计总监工作职责精编 篇10

1、负责拟订集团内部审计基本管理制度,协助建立健全集团反舞弊机制;

2、负责对集团和子公司的经营活动、员工绩效、离职高管等进行审计监督;

3、负责对集团和子公司的大宗物资采购、合同等进行审计监督;

4、负责对货币资金、存货、销售与应收账款、采购与应付账款等内部控制建立及执行情况进行检查;

5、负责对集团、子公司投资项目执行情况,对工程项目的成本、进度、质量进行稽核和评价。

审计总监工作职责精编 篇11

1.负责公司内部审计体系构建和相关制度的撰写与修订;

2.负责公司《年度审计工作计划》的制定和组织实施;

3.检查公司各下属控股企业内部控制制度(包括内部管理控制制度、业务控制制度、内部财务会计控制制度等)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价;

4.对公司及下属控股企业的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为优化公司经营管理流程提供意见建议;

5.负责公司及下属企业的经营者任期(或离任)经济责任审计,为经营者升职、降职、免职和调动提供参考依据;

6.根据需要对《审计报告》的落实情况,安排必要的跟踪管理和后续审计;

7.负责公司内部审计队伍建设和管理,提升内部审计专业技能;

8.协调外部审计工作,对外部中介机构在公司的审计工作进行监督和评价。

审计总监工作职责精编 篇12

1、负责开展综合类审计工作,如营销、财务、人事行政、投资、流程等综合类审计工作;

2、负责执行审计程序;编写审计计划、收集、整理审计证据、填写审计底稿、撰写审计报告和整改意见书;

3、负责检查与评估公司各类流程、制度运作情况,识别和判定内控缺陷和风险,督促跟进审计建议的整改和落实;

4、负责对公司财务报表、重要经济合同、重大财务异常等进行内部审计;

5、负责对公司高层及中、基层关键岗位员工实施离任审计;

6、负责公司稽核的管理工作、组织实施内部审计监督和纪律监察,并向总经理报告结果;

7、负责公司专项审计工作的开展。

审计总监工作职责精编 篇13

1、协助建立健全内部审计制度与工作流程、拟订审计工作计划;

2、根据年度审计工作计划,负责组织实施经济责任审计、运营管理审计、投资项目审计、内部控制评价等各类审计项目,形成审计报告,针对审计发现进行描述和分析并提出相应的审计建议;

3、负责组织开展后续跟踪审计,督促被审计单位落实整改,持续跟踪审计发现问题的改进,关注审计发现事项的完善;

4、配合上级主管单位、公司纪委等部门的专项审计、监督检查、调查取证等工作,落实审计整改意见。

审计总监工作职责精编 篇14

根据审计任务制定具体审计工作方案,负责审计项目的实施。

对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;

对工程项目招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行全过程跟踪审计;

按照上级要求进行各类专项审计(舞弊审计及其他特别事项审计等);

突击现场检查、进场材料抽查、隐蔽工程验收、工程质量检查、工程进度执行情况监督等;

对审计过程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通,并督促有关单位整改;

编制审计报告,并确保审计报告的正确性、可靠性、合理性;

能够依据审计结果,分析出相关的舞弊风险点;

对以前年度审计结果的整改情况进行审计追踪。

审计总监工作职责精编 篇15

1、评估集团核心业务中系统风险状况,判断高风险领域,编制集团审计项目计划。

2、组织或参与项目审计,负责工程、招采、成本、经济管理等业务审计;

3、负责审计程序及方案的编写和完善,提出专项审计建议;

4、统筹和组织审计项目实施,撰写审计报告。

5、参与或主导各类舞弊案件的调查。

6、组织实施、配合开展专题风险管理项目;

7、定期输出集团核心业务工程领域的风险评估报告。

审计总监工作职责精编 篇16

1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;

2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价

3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,

4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,

5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,

6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,

7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规

为进行处理,

8、协助中心负责人开展内部日常事务工作

审计总监工作职责精编 篇17

1.协助上级搭建集团内部审计体系及内部控制体系;

2.对集团各项目部、各子公司的财务及生产经营业务、重大合同等相关经济活动真实性、合法性、效益性的审计;

3.开展常规及专项的内部审计工作,包含但不限于:经营效果、决策活动、销售与收款、采购与付款、存货、生产与成本、工程项目、固定资产、资金、费用、投资与融资、离任、舞弊举报等方面;

4. 配合审计委员会、外审师和其他监管部门的相关工作;

5.领导安排的其他工作。

审计总监工作职责精编 篇18

1.负责公司内控管理体系的建设、维护和更新;

2.根据风险管理情况和公司发展需求,参与制定公司年度审计计划,并参与实施;

3.负责编制具体审计项目的工作实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见。

4.负责建立、健全审计档案,保证审计资料及时归档。

5.负责审计建议整改的后期跟进和监控改进。

6.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作;

7.完成领导交代的其他工作。

审计总监工作职责精编 篇19

1. 制订集团年度经营审计(含业务审计与财务审计)计划并组织实施;

2. 对集团各项经营业务进行审计,起草审计报告并进行风险提示;

3. 对内部管理权限执行情况、经营管理效能、资产运营状况、财务合规性等进行审计监督;

4. 协助部门总监对集团及子公司高层管理人员、关键岗位实施任期审计、离任审计,并起草审计报告;

5. 协助部门总监对重要经济活动和出现的重大事故开展专项审计调查,起草审计报告;

6. 汇总审计结果,起草整改建议,跟踪督促整改情况;

7. 协助部门总监参与外审机构的沟通协调,并配合相关工作开展;

8. 配合固定资产管理部门落实完成固定资产核销工作;

9. 对出纳工作提出建议并进行监督;

10. 对审计活动后的相关资料进行汇总和归档。

审计总监工作职责精编 篇20

1、主持编制年度采购审计方案、具体审计计划等;

2、参与制定公司招投标、采购工作审计计划并按计划执行,包括工程预决算管理、合约规划、项目目标成本和动态成本管控,以及工程招投标管理的审计、材料招采管理的审计、开标的实时旁站等内容;

3、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

4、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议;

5、汇总、整理审计发现,编写审计报告、审计意见书等审计成果文件;

6、通过审计意见的沟通、反馈和监督落实,与业务部门建立良好的工作关系,保持顺畅的日常沟通渠道;

7、完成领导临时交办的其他工作。

审计总监工作职责精编 篇21

1.协助中心负责人全面负责公司审计日常管理工作;

2.负责编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;

3.参与制度和维护公司内部审计制度,加强内部控制流程并监督制度、流程的规范实施;

4.定期对公司各项目进行审计,把控审计质量,通过内部审计对公司内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建设,从而完善内部控制体系;

5.负责协助外部审计开展工作。