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审计总监工作职责2023职责(通用23篇)

审计总监工作职责2023职责 篇1

1.全面负责公司造价审计,对项目造价监管提供方案;

审计总监工作职责2023职责(通用23篇)

2.对公司重大工程实行全过程造价监管,降低项目造价运营风险;

3.对公司常规工程实行定期抽查审计,加强项目造价监管;

4.组织项目内部结算审计,对工程超成本费用进行合理评定;

5.组织完善公司造价管理流程,促进公司造价管理向良性发展;

6.完善合约管理体系,加强合同经济风险控制;

7.及时处理公司造价管理过程中出现的重大造价误差问题;

8.统筹协调公司重大项目内外结算问题;

9.总经理交办的其它任务。

审计总监工作职责2023职责 篇2

1、建立公司的审计管理体系,制定公司审计的管理制度和明细,编制年度审计计划和审计方案;

2、编制审计报告,进行问题披露,提出改进建议和决策依据;

3、组织执行后续审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案;

4、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查;

5、完成领导交办的其他工作。

审计总监工作职责2023职责 篇3

1、负责协助搭建集团监察审计体系, 建立健全各项审计规范和管理制度。 监督规章制度的落地实施;

2、负责组织所辖范围编制年度审计工作计划, 组织开展集团及下属单位经济责任审计 、内控审计 、专项审计及工程项目审计、高管离任审计等各类审计项目;

3、负责公司内审咨询服务,受理并对集团及属下单位内部人员反舞弊举报开展调查,纠正和处理管理中的违规违纪行为;

4、负责经营、成本、财务相关经济类审计工作;

审计总监工作职责2023职责 篇4

1.根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;

2. 对投资项目进行财务预测,风险评估、收益预测、退出方案制订,同时出具投资建议书;

3.协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;

4.根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计等;

5.编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;

6.对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;

7.完成主管交办的其他工作。

审计总监工作职责2023职责 篇5

1、负责部门管理制度、工作标准、业务流程的建立、完善和监督执行;

2、负责根据公司战略编制本部门的业务规划、年度、季度、月度计划,并监督计划的落实;

3、负责下属员工的工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;

4、负责落实本部门绩效考核工作;

5、负责督导各级审批/审核意见在本部门经办事宜中的落实;

6、负责公司财务审计管理,指导实施财务日常审计和专项审计,对公司内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;

7、负责对总部及项目公司的经营状况进行审计,对审计结果提出处理建议;

8、配合集团内部审计工作;

9、负责公司工程审计管理,负责建立和完善工程审计制度、规范,建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系并组织实施;

10、负责公司管理审计,建立和健全公司管理体系内控体制,包括对公司管理制度规范的合理化建议、执行评估、风险识别及防范优化方案;

11、组织部门建立和完善流程管理体系,进行流程审核,推进流程改进;

12、组织部门推进信息化建设,改进信息管理工作,支持公司业务的高效运转;

13、完成其他职责内的工作事项。

审计总监工作职责2023职责 篇6

1.规划和组建集团内部监控系统,参与相关涉外事项,科学管理朗致经营风险;

2.为朗致战略发展及规划提供最先进、权威的专业支撑;

3.内部审计团队管理赋能,朗致科学风险管理氛围营造。

审计总监工作职责2023职责 篇7

1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;

2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;

3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;

4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;

5、审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;

6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;

7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;

8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。

审计总监工作职责2023职责 篇8

1、负责集团审计部工作制度和工作流程的制定、完善和执行。

2、负责集团审计工作的规划,结合集团领导临时安排的审计任务,组织审计小组,编制审计工作方案。

3、对涉及财务收支、财务报表、制度执行、内部控制、合同执行、经营绩效、重要岗位离职等项目组织实施必要的审计步骤。

4、负责监督和审计集团各项管理制度、流程的执行情况。

5、负责受理内、外部单位、个人的检举控告,负责调查处理违反国家法律、违反公司各项管理规章制度的行为,并提出处理建议。

6、组织对工程审批、合同签订,工程预决算及工程建设过程中的资金、成本投入情况进行审计。

7、跟踪被审计单位对审计报告中提出的问题改进措施具体落实情况。

8、其他上级领导交办的工作。

审计总监工作职责2023职责 篇9

1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

2.负责审计数据的准确性;

3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;

4.对财务收支、经营活动进行审计;

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9.与税务局、律师所,等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

审计总监工作职责2023职责 篇10

1.负责公司内部审计体系构建和相关制度的撰写与修订;

2.负责公司《年度审计工作计划》的制定和组织实施;

3.检查公司各下属控股企业内部控制制度(包括内部管理控制制度、业务控制制度、内部财务会计控制制度等)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价;

4.对公司及下属控股企业的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为优化公司经营管理流程提供意见建议;

5.负责公司及下属企业的经营者任期(或离任)经济责任审计,为经营者升职、降职、免职和调动提供参考依据;

6.根据需要对《审计报告》的落实情况,安排必要的跟踪管理和后续审计;

7.负责公司内部审计队伍建设和管理,提升内部审计专业技能;

8.协调外部审计工作,对外部中介机构在公司的审计工作进行监督和评价。

审计总监工作职责2023职责 篇11

1、统筹并搭建内部控制体系,关注效率与风险的平衡,有效推行公司的年度内控工作计划;

2、识别内审工作重点领域,拟定内部审计工作计划并负责实施,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告,并对发现的问题提出可行性整改建议;

3、和总部财务/技术部门密切合作,建立并完善集团指标信息化、智能化风险监控体系;

4、熟悉公司内部各类内部审计工作,包括但不限于专项审计、IT审计、经济责任审计、离任审计、反贪腐审计等;

5、提供内审咨询、开展相关培训,营造良好的管控环境。

审计总监工作职责2023职责 篇12

1.制定集团的财务目标、政策及操作程序,并根据授权向董事会报告;

2.建立健全集团财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;

3.对集团的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;

4.建立健全集团内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略制定、财务管理及内部控制工作;

5.协调集团同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护企业利益;

6.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

7.确保集团财务体系的高效运转;组织并具体推动集团年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;

8.根据集团实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;

9.完成董事会交办的其他临时工作。

审计总监工作职责2023职责 篇13

1.负责公司的审计体系搭建,制定公司的审计制度及工作流程,并在推动实施程中不断改进;

2.负责公司上市后的内控体系的搭建和完善;

3.根据经营管理需要统筹开展公司财务审计、管理审计、合同审计、职能领域的专项审计和离任审计等;

4.风险控制与管理:搭建审计预警机制,组织编写风险评估报告,并根据风险控制需要确定审计关键工作;

5.监察工作:根据经营管理需要对各职能领域关键事项进行过程监督,例如重大项目、重大合同、重大工程、日常销售、日常采购、日常运营等;

6.舞弊调查工作:开展经济舞弊调查,并建立围绕舞弊调查的投诉、处理等配套机制;

7.负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,提高团队执行力和凝聚 力。

审计总监工作职责2023职责 篇14

1、制定项目审计计划和审计预算;

2、组织实施财务审计、管理审计、专项审计等;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计总监工作职责2023职责 篇15

1、统筹集团工程审计、财务审计工作,主导工程审计工作;

2、 根据董事会要求,审计集团管理层经营决策及项目公司经营层的经营活动执行情况、合法合规性,并直接向董事会汇报;

3、建立健全集团审计监察管理体系、制度与流程、工作标准的编制与推行落地;

4、做好全集团工程造价、成本监督控制等业务审计监察工作;

5、负责集团董事会及分管领导安排的其他工作;

6、负责审核标书、协议、合同(法律条款);

7、协助律师团队处理公司各类案件。

审计总监工作职责2023职责 篇16

1、主持审计监察中心的工作;

2、组织制定审计监察的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;

3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;

4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;

5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度,必要时委托审计事务所进行;

6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;

7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;

8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核公司相关文件,资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;

审计总监工作职责2023职责 篇17

1、指导建立和完善公司内部审计制度及规范,执行公司风险控制战略;

2、根据公司相关运营、内控管理制度,定期进行检查稽核;

3、对涉及外部客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查;

4、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成;

5、公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等;

审计总监工作职责2023职责 篇18

1、搭建集团监察审计体系, 建立健全各项审计规范和管理制度;

2、组织开展常规及专项审计活动;

3、编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

4、健全公司的内控体系,进行内控评估,搭建风险预警机制;

审计总监工作职责2023职责 篇19

1、负责开展综合类审计工作,如营销、财务、人事行政、投资、流程等综合类审计工作;

2、负责执行审计程序;编写审计计划、收集、整理审计证据、填写审计底稿、撰写审计报告和整改意见书;

3、负责检查与评估公司各类流程、制度运作情况,识别和判定内控缺陷和风险,督促跟进审计建议的整改和落实;

4、负责对公司财务报表、重要经济合同、重大财务异常等进行内部审计;

5、负责对公司高层及中、基层关键岗位员工实施离任审计;

6、负责公司稽核的管理工作、组织实施内部审计监督和纪律监察,并向总经理报告结果;

7、负责公司专项审计工作的开展。

审计总监工作职责2023职责 篇20

1、协助建立健全内部审计制度与工作流程、拟订审计工作计划;

2、根据年度审计工作计划,负责组织实施经济责任审计、运营管理审计、投资项目审计、内部控制评价等各类审计项目,形成审计报告,针对审计发现进行描述和分析并提出相应的审计建议;

3、负责组织开展后续跟踪审计,督促被审计单位落实整改,持续跟踪审计发现问题的改进,关注审计发现事项的完善;

4、配合上级主管单位、公司纪委等部门的专项审计、监督检查、调查取证等工作,落实审计整改意见。

审计总监工作职责2023职责 篇21

1、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进。

2、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段。

3、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。

3、负责制订审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升。

4、负责组织实施公司的管理、财务、高管离任等专项审计和例行审计工作。

5、负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,指导、推动团队人才梯队的建设工作,构建部门人员考核评价指标,对部门人员进行考核评价,落实绩效反馈。

6、领导交办的其他工作。

审计总监工作职责2023职责 篇22

1、负责编制集团下属公司全年审计计划;

2、负责审计前审计人员的培训(明确审计内容、审计方式、工作底稿的编写);

3、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

6、根据审计结果及时编制审计分析及建议;

7、审计资料、底稿的归档、保管。

审计总监工作职责2023职责 篇23

1、协助上级制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;

2、组织开展集团月度例行审计工作,对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;

3、按照年度项目审计计划,组织开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计,发现薄弱点,提出改善建议;

4、视情组织开展专项审计、专案审计和财物收支审计;

5、组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、对接、配合集团聘请的外部审计机构;

7、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;

8、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;

9、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;

10、完成上级领导临时安排的工作任务。

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