审计总监工作职责精编(通用13篇)
审计总监工作职责精编 篇1
1、指导建立和完善公司内部审计制度及规范,执行公司风险控制战略;
2、根据公司相关运营、内控管理制度,定期进行检查稽核;
3、对涉及外部客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查;
4、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成;
5、公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等;
审计总监工作职责精编 篇2
1、审核拟定和完善监察审计部门规章制度,指导推行监察、审计的各项规章制度、办法,并督促执行。
2、审核年度监察审计计划,审核拟定监察、审计工作计划、费用预算。
3、审核对集团及所属公司的投资项目进行审计和评价。
4、指导对集团及所属公司的资产、负债、损益、所有者权益进行审计监督。
5、指导对集团及所属公司的内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行审查和评价。
6、监督对审计建议、审计意见、审计决定的跟踪落实工作。
7、指导内部监察工作,审核组织查处各类违纪行为或提出处理建议,参与公司年终目标考核、各项评选工作的监察,指导组织受理各类投诉、举报事项的调查以及人身伤亡等重大责任事故的调查。
审计总监工作职责精编 篇3
1、制定项目审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计、专项审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
审计总监工作职责精编 篇4
1、编制公司内部审计工作的项目计划及实施方案,并组织各项内审工作的开展和执行;
2、深入了解公司各板块业务,有效识别各类风险;对内控体系的建立、完善有一定认识和实践经验;
3、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并监督整改落实,推动改进措施的有效达成;有独立开展审计任务、编制审计报告的能力;
4、评估各板块子公司、各部门的经营风险并向集团领导反馈审计过程中发现的问题,提出合理可行的改进建议;
5、对子公司股权投资、项目投资进行评估分析;
6、执行年度子公司财务审计、内控审计、基建项目审计以及专项审计任务;
7、完成上级交办的其他任务。
审计总监工作职责精编 篇5
1、负责编制集团下属公司全年审计计划;
2、负责审计前审计人员的培训(明确审计内容、审计方式、工作底稿的编写);
3、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、根据审计结果及时编制审计分析及建议;
7、审计资料、底稿的归档、保管。
审计总监工作职责精编 篇6
1、搭建集团内控管理体系,制定内控制度,并有效进行监督提出改进建议;
2.、制定集团内审计和风险管控制度及流程,组织执行审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案
3、负责对公司经营管理进行审计监控,包括日常审计、专项审计等,推动管理提升;
4、 负责对重大投资项目及重大事项进行风险评估;
6、 建设并培养审计团队,不断提升团队的执行力及专业度。
审计总监工作职责精编 篇7
1.根据公司业务情况,制定内控制度,并有效进行监督提出改进建议;
2.负责公司账务审计,包括:结算、账款、资金、成本费用、资产、营运成本审计等;
3.负责公司采购流程审计;
4.负责廉政廉洁方面审计,解决审计中涉及的复杂专业问题,及时发现潜在的舞弊风险;
5.审计团队日常管理工作。
审计总监工作职责精编 篇8
1、建立公司的审计管理体系,制定公司审计的管理制度和明细,编制年度审计计划和审计方案;
2、编制审计报告,进行问题披露,提出改进建议和决策依据;
3、组织执行后续审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案;
4、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查;
5、完成领导交办的其他工作。
审计总监工作职责精编 篇9
1、负责协助搭建集团监察审计体系, 建立健全各项审计规范和管理制度。 监督规章制度的落地实施;
2、负责组织所辖范围编制年度审计工作计划, 组织开展集团及下属单位经济责任审计 、内控审计 、专项审计及工程项目审计、高管离任审计等各类审计项目;
3、负责公司内审咨询服务,受理并对集团及属下单位内部人员反舞弊举报开展调查,纠正和处理管理中的违规违纪行为;
4、负责经营、成本、财务相关经济类审计工作;
审计总监工作职责精编 篇10
1.协助中心负责人全面负责公司审计日常管理工作;
2.负责编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
3.参与制度和维护公司内部审计制度,加强内部控制流程并监督制度、流程的规范实施;
4.定期对公司各项目进行审计,把控审计质量,通过内部审计对公司内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建设,从而完善内部控制体系;
5.负责协助外部审计开展工作。
审计总监工作职责精编 篇11
1.协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度;
2.负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的日常审计;对日常工程材料进行询价及日常比价,识别相关风险点,同时对工程签证、工程质量、材料等方面进行风险识别。
3.负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿;
4.负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议
5.负责检查跟踪整改情况,督察整改落实
6.中心负责人交办的其它工作。
审计总监工作职责精编 篇12
1.协助上级搭建集团内部审计体系及内部控制体系;
2.对集团各项目部、各子公司的财务及生产经营业务、重大合同等相关经济活动真实性、合法性、效益性的审计;
3.开展常规及专项的内部审计工作,包含但不限于:经营效果、决策活动、销售与收款、采购与付款、存货、生产与成本、工程项目、固定资产、资金、费用、投资与融资、离任、舞弊举报等方面;
4. 配合审计委员会、外审师和其他监管部门的相关工作;
5.领导安排的其他工作。
审计总监工作职责精编 篇13
1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;
2.负责审计数据的准确性;
3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;
4.对财务收支、经营活动进行审计;
5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;
6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;
8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;
9.与税务局、律师所,等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;
10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
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