审计稽核职责具体内容(精选14篇)
审计稽核职责具体内容 篇1
1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计;
2.独立承担中型项目的汇总及合并工作;
3.合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;
4.对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;
5.对项目组成员进行有效的指导和培训;
6.保持与客户良好的沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。
审计稽核职责具体内容 篇2
负责或参与审计、尽职调查、其他鉴证、财务咨询项目,担任小型项目的负责人;
协助部门负责人管理客户,与客户保持良好的沟通;
完成上级交办的其它工作任务。
审计稽核职责具体内容 篇3
1.起草、审查合同、协议及其他法律文件;
2.负责为公司内部各组织提供法律事务上的咨询服务;
3.参与公司业务/合同的论证,给予法律意见;
4.负责审查公司日常经营过程中的法律文书、合同,监督合同的履行;
5.协助处理法务纠纷/诉讼处理;
6.负责公司相关法律法规的整理,并提供合理的法律意见等。
审计稽核职责具体内容 篇4
1、负责拟定公司年度审计项目方案;
2、组织实施审计项目;
3、在项目实施过程中对内对外沟通协调;
4、编制审计项目底搞和报告;
5、完成上级领导安排的其它工作。
审计稽核职责具体内容 篇5
1、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;
2、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;
3、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。
审计稽核职责具体内容 篇6
1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;
3.督促跟踪审计结论和建议的落实;
4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;
审计稽核职责具体内容 篇7
1、完善审计监督体系,负责修订、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;
2、完成公司年度审计工作计划;
3、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;
4、获取审计证据并编制审计工作底稿,分析审计结果;
5、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;
6、负责审计资料的收集、整理归档工作;
审计稽核职责具体内容 篇8
1、协助审计主管开展集团公司系统的内部审计工作;
2、协助审计主管对内部审计项目的具体实施;
3、协助审计主管收集审计原始资料;
4、负责内部审计档案的保管、借阅工作;
5、对审计过程中发现存在的问题组织实施整改,检查被审计公司落实整改是否到位;
6、完成审计部经理、审计主管交办的其它审计工作。
审计稽核职责具体内容 篇9
1、协助拟定审计计划和方案,按计划进度完成审计工作;
2、协助完善内部审计流程及审计规范,监督有关规章制度的实施;
3、定期开展内部审计项目,对流程运行效率和执行情况进行监控、评估和分析,提出流程优化策略和建议,确保业务流程和控制有效执行;
4、负责对公司状况、经营成果、财务收支的合法性、真实性、效益性等进行监督审计;
5、单独编写审计工作底稿、完成审计报告,整理归档审计资料;
6、监督审计报告整改的落实情况;
7、其他相关经营审计、调查分析、内部控制监督等工作。
审计稽核职责具体内容 篇10
1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
2、定期或不定期地进行必要的专项审计和财务收支审计等。
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。
审计稽核职责具体内容 篇11
1、协助审计主管对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计;
2、审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的管理措施是否健全并落实执行;
3、通过审核查实,对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议;
4、根据审计方案,在审计经理及主管的指导下,在规定的时间内,完成现场审计工作;
5、实施现场审计工作,撰写审计底稿及报告。
审计稽核职责具体内容 篇12
1、独立完成国企、大型企事业单位的审计、内控、绩效评价等,能独立出具正式报告;
2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,带领团队顺利完成项目任务;
3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;
4、与客户保持良好沟通,取得客户的信任和积极有效的配合;
5、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神。
审计稽核职责具体内容 篇13
1、协助高级项目经理完成大/中型审计项目,或独自带队完成中/小专项、年报的审计工作;
2、按计划组织、协调审计执行中的相关工作,管理、指导团队成员工作;
3、上级领导交予的其他工作。
审计稽核职责具体内容 篇14
1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;
2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;
3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;
4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;
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