事务所审计员岗位职责(精选20篇)
事务所审计员岗位职责 篇1
1.能够独立完成中型常规公司审计工作,或者小型特殊项目审计工作;
2.在大型集团审计项目之中担当相对重要审计任务;
3.对审计员进行有效的指导和培训。
事务所审计员岗位职责 篇2
1.初步了解国内会计、审计准则及相关的企业法规及税务知识。
2.理解审计程序的目的,理解审计基本操作流程。
3.能够在指导下,按时按质完成部分简单科目的审计工作。
事务所审计员岗位职责 篇3
1.协助项目负责人完成大中型项目的审计,独立承担小型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。
2.主动发现客户的审计风险点
事务所审计员岗位职责 篇4
1. 全面了解公司的组织架构、关键部门的工作职责、公司运营模式等情况;
2.对公司整体层面及各个业务和日常经营管理过程中已有的控制流程,跟踪其执行况及控制的风险点等进行评估,持续优化;
3.设计适用于本企业的内部控制评价底稿与评价报告,确定具体的工作内容和披露格式;
4.不定期组织关键岗位人员进行内部控制培训与座谈,及时反馈实际工作中存在的控制缺陷,增强风险意识;
5.对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施执行评估和审计程序,形成审计工作底稿;
6.对评价中认定的内部控制缺陷与相关部门沟通采取应对措施实施整改工作,就整改工作的效果及新的内部控制运行有效性进行反馈和跟踪检查。
事务所审计员岗位职责 篇5
1、负责内部控制要素的梳理;
2、建立并完善公司内控管理体系和风险防范体系,并对制度和流程的执行情况进行有效监督和管理,提出有效可行的意见或建议;
3、负责项目审前准备、实施、沟通,以及撰写审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
4、负责审计问题整改督促与后续审计;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿。
事务所审计员岗位职责 篇6
1、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
事务所审计员岗位职责 篇7
按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的问题提出可行的改善和处理意见;
负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
规范财务核算,审核公司产品的成本核算,审核公司经营报表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提供重要的依据和建议;
负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和处理意见;
负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
完成上级安排的其他工作。
事务所审计员岗位职责 篇8
1、具备全盘帐务处理能力,具有总账管理工作经验,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。
2、负责向各相关部门提供财务数据,为企业管理层提供财务数据。
3. 具有较强的成本管控能力;
4、具备一定的组织协调沟通能力,服从工作安排,执行力强;
5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。
事务所审计员岗位职责 篇9
1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;
2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;
3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;
4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;
5、协助处理部门的其他工作;
事务所审计员岗位职责 篇10
在上级领导下,拟订审计计划方案;
按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为公司运营提供增值服务;
编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的;
实施专项审计任务;
建立管理审计档案。
事务所审计员岗位职责 篇11
1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;
4、协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;
7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;
8、按时完成公司交办的其他工作。
事务所审计员岗位职责 篇12
1、各项费用合规性,合理性,金额正确性及原始单据有效性审计,预算内、外资金的使用情况审计;
2、负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的编制,协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;
3、协助开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;
4、协助制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;
5、协助制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施。
事务所审计员岗位职责 篇13
1、参与执行各类型IT审计、内控审计与咨询项目;
2、独立执行审计工作并撰写工作底稿;
3、分析测试结果,识别缺陷和风险,并撰写管理建议;
4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;
5、协助完成审计底稿归档工作;
6、完成领导分配的其他任务。
事务所审计员岗位职责 篇14
1.制定、贯彻、落实公司各项审计管理制度及内控制度;
2. 制订年度审计计划,执行公司内部审计工作,包括对公司的内控、财务、投资、预决算进行审计,以及对经济合同、协议等进行审计;
3.对公司固定资产投资项目、财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;
4.对公司预算内及预算外资金的管理和使用情况进行审计;
5.编制审计底稿、撰写审计报告和审计建议,并对相关的审计资料、文件进行归档管理;
6.参与对公司各类工程施工项目、物资比质比价、采购招标等经济活动的过程及结果进行督查;
7.参与对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关部门进行审计;
8.参与对在建工程的跟踪审计;
9.参与对竣工的基建工程,按规定组织资料,会同相关部门进行结算审计;
10.及时编写审计报告,按时向主管领导汇报工作情况;
11.按时完成领导交给的临时任务。
事务所审计员岗位职责 篇15
- 向各行业的客户提供优质的审计及其他鉴证服务;
- 获取所有必要的审计工作文件和进行文件归档。文件归档工作包括搜寻数据和记录审计过程中发现及结果;
- 识别、以及向经理和合伙人汇报会计和审计工作中的问题;
- 识别及提出改善工作效率的机会;
- 沟通协调客户,确保客户的数据能够以有效率的方式且及时提交到审计部。
事务所审计员岗位职责 篇16
1、健全公司内部审计相关制度;
2、开展公司及下属单位内部控制、风险、财务收支、经营管理、绩效考核等审计工作;
3、开展纪检监察工作,健全纪检监察规章制度;
4、完成领导交办的其他工作。
事务所审计员岗位职责 篇17
1. 核对电脑应收账,根据住店客人或团队的订房资料,检查结算方式和结算
凭证是否符合规定的要求,若有差误。
2.结算单,准确、及时地结转电脑应收账款,分门别类的登记和发送账单。
3.准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。
4.按有效的收款程序,包括付款通知书的寄送,向超信用期限或已过付款的客户催账收款;
5.及时催款,根据应收账款不同的类型,按照不同的方法进行催收,严格控
制挂账期限。
6.及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。
7.及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。
事务所审计员岗位职责 篇18
协助启动审计业务流程
完成工作底稿(包括工作程序稿和章节小结)
跟进工作程序,合理索引
竭力跟进未结项目
协助编制完结文稿,如期后事项审核、完工小结、报告初稿等(包括审核后的变更及客户反馈)
准确及时地完成工作,寻求有价值的发现
理解工作要求的终极目的,进行高效、全面且效益可观的审计
维护良好的客户关系
完成分配的其它工作
事务所审计员岗位职责 篇19
1、作为外勤主管,为中/大型国有企业或上市公司提供年报审计和经济责任、并购重组等专项审计以及非审计类咨询业务;
2、在项目经理指导下,完成各类项目审计策略书、预算和执行的编制,按照审计策略书督导团队成员完成已约定向客户提供的专业服务;
3、利用自己的专业知识积累及实践经验,尝试发现客户在会计核算、财务管理、经营合规、税收风险、内部控制及全面风险管理等方面可能存在的问题;
4、向项目经理及时汇报项目进度、重大问题,在项目结束后对项目进行总结,分享成功和失败的经验教训;
5、在保证项目质量的前提下,对项目方案的设计、执行、调整有自己独特的思路和见解,并提出有建设性的观点。
事务所审计员岗位职责 篇20
1、按照相关法律法规及公司内部管理的要求,开展公司信息系统、应用系统、数据质量及信息安全的内部审计工作;
2、参与部门安排的审计项目,包括但不限于提取、整理、汇总、分析审计项目所需的相关数据,并为其他相关IT服务提供支持;
3、针对公司IT审计中发现的问题,跟踪落实相关整改工作;
4、协助建立公司IT审计管理体系、参与制定公司相关审计制度等;
5、领导安排的其他工作。
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