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财务审计专员岗位职责(精选18篇)

财务审计专员岗位职责 篇1

1、负责公司日常财务工作;

财务审计专员岗位职责(精选18篇)

2、一般纳税人帐务处理,报税;

3、归集高新技术企业研发费用台帐、研发费用加计扣除;

4、出具财务报表审计报告,高新专项审计报告;

5、上级交待的其他事务。

财务审计专员岗位职责 篇2

完善内部管理制度,并制定审计计划

实施财务审计、管理审计、效率和效益审计

编制审计报告和建议书

及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见

督促审计结论的落实

负责审计过程中的沟通和协调

财务审计专员岗位职责 篇3

1、编制和执行内审项目的测试工作;

2、收集和整理审计证据资料;

3、编制审计工作底稿及审计报告初稿;

4、后续跟进工作,对项目内各相关风险点作出影响评估。

财务审计专员岗位职责 篇4

1.参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;

2.协助审计部长制订落实年度审计工作计划;

3.按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完成工作底稿;

4.及时向审计部长汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;

5.参加审计沟通会议,整理形成会议记录;

6.审计工作底稿和报告的整理归档;

7.协助审计经理实施后续审计程序;

8.完成审计部长交办的其他工作事项。

财务审计专员岗位职责 篇5

1、建立专项审计作业标准体系;

2、负责“系统性”生产审计;

3、负责内审周工程巡检 ;

4、参加专项工程验收,鉴证关键生产成果;

5、参加招采工作,促进管理提升;

6、择机推行预结算抽审。

财务审计专员岗位职责 篇6

1.协助部门领导开展审计管理工作;

2.具体落实公司内部控制自我评价工作;

3.协助落实公司内部控制执行情况审计、经济责任审计、专项审计工作;

4.具体落实部门审计资料档案整理、归档工作;

5.草拟部门月度、年度工作计划和总结等文书工作;

6.具体落实部门维稳综治、消防安全、财产物料管理、等内务工作;

7.领导交办的其它工作。

财务审计专员岗位职责 篇7

1、针对公司目前现成交供应商与整个供应链进行审计稽查 ;

2、针对车间各仓库的库存量合理性的评估与稽查;

3、针对审计稽查项开出合理有效审计报告;

4、根据公司需求开发优质供应商。

财务审计专员岗位职责 篇8

1、执行公司内审工作的开展及数据汇总,协调各部人员的分工合作;

2、协助制定、修改、更新公司的内审管理制度;

3、 配合外部机构,在公司内部开展风险测试、评估等方面的工作。

财务审计专员岗位职责 篇9

1、检查业务部门流程的合理性、有效性;

2、协助上级进行进度款审核,签证办理,过程造价审核等;

3、督促跟踪审计结论和建议的落实。

财务审计专员岗位职责 篇10

1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、协助审计主管编写内部审计计划;

3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

财务审计专员岗位职责 篇11

1. 负责厂房内日常维修项目全过程管理和审核;

2. 负责新建基建类工程的现场抽查工作

2. 协助处理项目工程成本核算及预算造价审核等;

3. 能够了解国家的法律法规及有关工程造价的管理规定;

4. 领导交代的其他审计工作

财务审计专员岗位职责 篇12

1、负责审计工作前期准备的各项工作;

2、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

3、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险舞弊点进行跟踪控制;

4、稽核调研;

5、接受内部员工、外部客户有关投诉与跟踪;

6、汇报、整理、归档所组织或参与的审计工作资料。

财务审计专员岗位职责 篇13

1. 制定内审计划;

2. 获取审计原始资料;

3. 按审计内容分工审计检查工作;

4. 完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;

5. 出具内审报告;

6. 与被审计单位、相关领导沟通整改事项;

7. 审查整改事项;

8.完成领导交代的其他工作。

财务审计专员岗位职责 篇14

1. 负责公司审计项目的执行工作;

2. 对公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性 进行审计;

3. 编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;

4. 对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;

5. 协助上级领导进行制定财务审计工作计划。

财务审计专员岗位职责 篇15

1、按照年度计划和上级指示,制定内部审计程序和计划,实施审计方案,提供内部审计报告;

2、负责对公司新投资项目的尽职调查,并提供报告;

3、熟悉公司业务流程,识别公司潜在的经营风险,并提出防范措施;

4、完成上级下达的其他任务。

财务审计专员岗位职责 篇16

1.组织编制年度审计工作计划, 制定审计项目计划、审计重点、审计方案;

2.组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;

3.负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;

4.执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;

5.组织开展公司违规经营投资责任追究工作;

6.负责与集团审计部的日常联络工作,收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;

8.负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;

9.完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。

财务审计专员岗位职责 篇17

1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;

3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;

财务审计专员岗位职责 篇18

1、参与公司经营情况和财务管理的真实性、准确性、合规性的监督、检查与评价;

2、根据审计计划和领导安排,参与各子公司开展各项审计工作包括但不限于财务收支审计、经营效益审计;

3、根据审计工作计划开展内部审计工作,按照审计方案分工搜集审计证据,编制审计底稿,对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向主管汇报解决。

4、审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议。负责跟进审计建议的后续整改情况并向上级汇报。

5、 负责收集并整理最新的相关行业的财务、审计等政策法规,保存、管理内部审计档案;

6、上级主管安排的其他各项工作。