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工程审计主管的具体职责(精选17篇)

工程审计主管的具体职责 篇1

职责:

工程审计主管的具体职责(精选17篇)

1、对集团各公司项目进行工程审计工作

2、拟定项目审计方案,负责工程审计项目的组织、具体实施工作,包括对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。

3、针对查出违反公司制度的情况,提出审计意见,编制审计底稿,拟定审计报告,并最终出具审计报告。并跟踪检查核实审计意见结果的执行情况。

4、完成好上级领导交办的其他工作。任职

任职资格:

1、30-38岁,本科以上学历,工程造价、工程管理等相关专业本科以上学历;

2、熟悉建设工程项目管理流程;

3、具有3年以上大中型企业工程审计工作经验的优先;

4、较强的沟通、协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养和团队协作精神。

工程审计主管的具体职责 篇2

职责:

1、 协助部门负责人拟定工程审计的具体管理规范,规范工程审计工作流程。

2、负责公司、分(子)公司工程项目管理全过程情况的审查与评价。

3、审核工程项目的经济指标,并根据实际情况及时提交偏离情况汇报、审计建议。

4、协助公司(子分公司、事业部)工程管理部门建立、健全工程管理流程及相关的内部控制规范,审核与评价工程管理内部控制,监督检查各项工程实施程序是否合规合法。

5、协助部门负责人对工程项目、设备材料招投标事项进行监督检查、与评价,协助有关部门完善招标文件和流程。

6、 按时编报工程审计统计报表,定期向部门负责人提交。

7、完成上级交办的其它事务工作。

任职条件:

1、具备良好的道德品质。

2、应具备过硬的业务能力。精通工程招投标、建筑、合同、定额、清单计价、经济、法律等专业知识,还要熟悉并掌握国家和地方有关工程建设管理、核算以及与之相关的法律、法规和规章。

3、具备良好的协调能力。

4、可以适应出差。

5、具有5年或以上工程项目管理或基建审计工作经验;熟悉企业内审,拥有企业工程审计经验者优先;

6、熟练使用办公软件,具有较强的文字表达能力;

7、具有全国造价员、注册造价工程师或注册建造师等资格者优先考虑。

工程审计主管的具体职责 篇3

职责:

1、促进公司各职能部门、下属公司依据法务管理制度及流程工作,促进公司依法经营,预防和控制公司经营中的风险;

2、对公司合同进行梳理,识别现有合同中存在的风险并提出解决方案;

3、负责检查合同履行情况,协调解决合同履行中出现的法律问题,尽量避免合同纠纷;

4、处理合同事务管理工作,负责合同管理台账及统计;

5、配合部门负责人处理日常法律事务及诉讼事务。

任职资格(年龄、性别、学历、专业、技能要求、工作年限、工作经验、其他):

1、本科以上学历,工民建、工程造价等相关专业;

2、年龄35岁以内;

3、具有大型企业或地产行业从业经验,2-3年工程造价咨询公司从事审计、或1-2年企业内控内审等相关工作经验者优先;

4、具备良好的职业道德;

5、具有良好的沟通、协调、团队协作能力及文字表达能力;

6、熟练运用各种办公软件。

工程审计主管的具体职责 篇4

职责:

1、具体实施工程建设项目安装、水电、装饰及园林景观等专业的工程审计;

2、协助实施工程建设项目综合或专项审计工作;

3、协助建立健全公司工程风控体系。

任职资格:

1、年龄:40 岁以内

2、学历:本科

3、专业: 审计、造价管理相关专业

工程审计主管的具体职责 篇5

职责:

1)制定和完善工程结算审核工作的审计计划和模板;

2)按计划对店铺的工程结算结果进行审核;

3)对工程款项支付的合规性和合理性进行审核;

4)对涉及工程结算的投诉和举报进行专项调查;

5)领导安排的其他工作。

任职要求:

1)大专及以上学历,土木建筑、工程管理、工程造价等相关专业毕业;

2)三年以上预算造价工作经验,熟悉清单计价和定额计价,熟练进行工程量计算;

3)具有造价工程师等资格证书;

4)能适应经常出差;

5)具有良好的职业操守;具有团队协作精神;善于沟通和协调。

工程审计主管的具体职责 篇6

职责:

1、负责协助完成各类工程审计方面的规章制度、流程和表格,并宣导和实施,促使制度得到有效落实和执行。

2、负责各项工程方面监察审计目标及计划的实施工作。

3、负责及时完成对工程施工项目(土建、安装、装饰)的全过程(前中后)监督审核、业务指导、决算复审等工作。

4、负责按时完成临时专项审计、稽查、确认、市场调研、资料收集和整理工作。

岗位要求:

1、大学本科及以上学历,工程造价或工程管理(懂审价)专业毕业。

2、熟练运用审价软件,CAD软件,善于网络或市场询价工作。

3、工程审价工作经验5年以上,对审价法规、定额及子目解释等熟悉。

工程审计主管的具体职责 篇7

岗位职责:

1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;

2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;

3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;

4.负责远程审计系统的开发和维护;

5.组织实施信息系统风险评估与审计;

6.领导安排的其它工作。

任职资格:

1、本科或以上学历,信息系统和信息管理专业、审计专业优先;

2、具有信息系统和内部控制审计、系统管理、网络安全等相关知识或工作经验优先;

3、有CISA、CISSP、CIA等专业资格者优先;

4、有良好的沟通能力、执行能力;

5、工作责任心强,具备较强的抗压能力,能适应出差。

工程审计主管的具体职责 篇8

职责:

1.负责与外部审计的聘请、联络、对接、配合工作;

2.负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

3.负责制定及优化审计相关制度、流程、严格执行公司相关制度及规定;

4.负责或参与对重大经营活动、项目的审计活动;

5.负责监察审计市行政性工作,与其他部门之间联络和对接;

6.根据年度审计计划执行相应财务审计、联合巡查工作;

7.负责部门关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类和存档工作;

8.负责跟踪审计建议的执行,督促整改工作,汇报审计结果;

9.完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1.全日制本科及以上学历,会计、金融、审计等相关专业;

2.2年以上工作经验,有大型企业或上市公司内部控制和审计经验优先;

3.会计、审计初级职称,中级职称优先考虑;

4.知晓相关税收政策、国家法律法规,有会计师事务所工作经验优先考虑;

5.具备良好的职业道德、为人正直,勤奋踏实,能承受一定的工作压力。

工程审计主管的具体职责 篇9

职责:

1、财务管理审计,包括财务收支检查及专项资金审计;

2、内控审计,审核集团及城市公司内控的健全性及有效性;

3、落实来信、来访、举报案件调查及跟踪核实。

任职要求:

1、大专及以上学历,审计、财务、管理类专业,5年以上相关工作经验;

2、具有集团企业审计工作经历,熟悉企业审计业务流程;

3、具有扎实的企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;

4、具有CIA、CPA资格者优先。

工程审计主管的具体职责 篇10

1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

工程审计主管的具体职责 篇11

岗位职责:

1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。

2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督。

3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。

4、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进。

5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。

任职要求:

1、本科及以上学历,工程管理、审计、财务等相关专业;

2、工程管理、审计经验3年以上;

3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法,能够独立完成各项举报、调查工作。

4、熟悉审计方法和程序、内控评估,能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作

5、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。

工程审计主管的具体职责 篇12

职责:

1、建立和完善集团内部控制评价体系;

2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价; 对审计整改情况进行跟踪检查;

6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务收支及各项经济活动,以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行审计监察工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。

10、对举报事项进行调查、核实,出具调查报告及处理意见;

11、定期向审计委员会汇报,做好沟通的报告和记录;

12、配合上级监管部门的检查与监督,接受有关任务并落实组织完成;

13、完成董事会、审计委员会要求完成的审计调查。

岗位要求:

1、本科以上学历,会计、审计、法学等相关专业;

2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

3、三年以上相关行业内部审计工作经验,有上市企业内部审计工作经验者优先;

4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;

5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。

7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。

工程审计主管的具体职责 篇13

职责:

1、负责或配合实施对公司、分子公司(含全资、合资合作子公司)的内部控制审计或专项审计工作,按项目审计计划完成内部审计报告、提出审计建议,跟踪落实建议执行情况;并协助建立、完善内部控制制度。

2、推进公司项目风险管理工作的开展,配合完成风险管理监督检查审计工作。

3、编写审计业务流程、审计工作规范、制度。

4、负责审计档案管理。

任职资格:

学历: 本科及以上学历

专业:会计学、财务管理、审计学、经营管理

工作经验 3年以上(其中同一层级岗位3年以上)

具体要求:有财务工作经验、有审计工经验,具有较强的沟通和协调能力。

计算机:熟练使用ERP、Word、Excel办公软件

英语:熟练

工程审计主管的具体职责 篇14

1. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,

2. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,

3. 对审计发现问题,向主管报告并督促协助各单位改进并跟进,

4. 对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设

5. 定期针对重要项目进行报表分析及建议

6. 协助外部审计人员进行审计

7. 按时披露内控审计报告

8. 主管交办工作

工程审计主管的具体职责 篇15

主要职责

1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。

2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。

3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。

4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。

5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。

【任职要求】

1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。

2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。

3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。

4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。

5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。

6、熟练操作财务软件、ERP等系统。

工程审计主管的具体职责 篇16

职责:

1、协助制定部门审计计划;

2、根据审计计划对各项目工程管理相关业务进行审计,负责从项目立项至验收交付全过程审计;

3、对招投标、设计管理、施工进度及质量、成本管理等工作进行监督和审计;

4、对审计过程中发现的问题提出整改建议并跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;

5、完成领导交办的其他任务。

任职资格:

1、本科以上学历,工民建、工程造价、审计等相关专业;

2、3-5年大中型建筑企业工程施工管理、预算管理、造价咨询、工程审计、审计经验;

3、掌握常规的工程审计流程及方法,掌握招投标、施工管理、工程变更、预结算等相关业务知识和流程;

4、具体优秀的职业道德与操守,原则性强、责任心强、具备较好的文字表达能力。

工程审计主管的具体职责 篇17

职责:

1.参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

2. 根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

3. 协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

4. 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

5. 协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

6. 协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;

任职资格:

1、28-35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;

3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。