财务审计部室岗位职责(通用14篇)
财务审计部室岗位职责 篇1
1、负责基建、设备、技改等工程项目的基础审核工作。
2、负责监督和督促单位内部控制制度以及相关岗位职责的履行。
3、对日常采购、费用的抽核,并对审核中发现的问题,及时向相关部门及其上级反馈。
4、负责公司预算数据和KPI的汇总、统计、反馈、报告工作。
5、对各相关主体的自查情况,需进行比对并跟踪反馈相关措施的落实情况。
6、总结稽核中发现问题,提出进一步完善内部控制制度或改善工作流程的建议。
财务审计部室岗位职责 篇2
1.应收、应付账款的管理及对外核算。
2.各类票据的购买、领用、保管,对外开具的发票及时跟进回款状况。
3.负责现金及银行日记账的登记及原始票据审核。
4.根据人事部门提供的考勤统计,进行工资的核算。
5.销售、成本统计及复核工作,对公司的经营活动进行全面的记录。
6.协助上级主管做好成本及费用核算。
7.与税务、银行、会计事务所等对外联络、沟通。
8.负责财务档案、合同归档和保管。
财务审计部室岗位职责 篇3
1.负责每月成本相关原始数据收集及检查,及时登记入账。
2.负责每月成本的核算、认真进行成本、开支的事前审核及事后归集
3.认真核对各项原料、物料、成品、再制品收付事项。
4.每月做好存货的盘存工作。
5.熟悉操作财务软件及办公软件。
6.完成领导安排的其他文职工作
财务审计部室岗位职责 篇4
1、财务节点线上合同的审批;
2、协助处理集团专项项目;
3、梳理集团各项业务;
4、收集、整理集团各项财务数据;
5、协助集团年度审计工作;
6、集团内单体报表审计的跟踪处理;
7、领导安排的其它事宜。
财务审计部室岗位职责 篇5
1.完成公司研发团队费用的各维度实绩分析,加强制造相关费用控制,寻求精益空间,提升公司效率
2.完成每月CR项目的统计与分析报告,跟踪每月CR项目执行情况
3.完成集团库存相关报表,关注库存各项变动
4.协助研发&运营团队建立可量化的KPI,跟踪结果,并根据执行情况优化KPI,提高财务收益,分析盈亏因素及相应业务表现对损益的影响及KPI
5.根据实际情况,协助完成相关财务专案项目,解决项目推进中的问题,提升工作效率
财务审计部室岗位职责 篇6
1.税务相关工作,按时完成税务申报以及年度汇算清缴工作。
2.日常报销等财务支出的审核事项。
3.编制公司月度、年度会计报表、会计决算等核算工作。
4.固定资产折旧率的核算。
财务审计部室岗位职责 篇7
①协助部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行;
②协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;
③根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计,并上报审计结果
④参加审计企业经济业务的预算执行情况,并提出相关审计建议;
⑤负责企业财务日常监控与审计管理工作,参与财务统一调度管理;
⑥协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作,降低投融资风险;
⑦审计工作结束后,及时向领导提交财务审计报告,并将审计过程中发现的问题及时上报部门经理;
⑧做好与企业其他部门的联系工作,并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作;
⑨完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。
财务审计部室岗位职责 篇8
1、根据审计计划组织实施财务审计、管理审计和效益审计等,对公司制造业版块财务、采购、生产统计、成本核算、品质工艺等方面业务进行专项审计评价;
2、拟定审计方案,审计报告和管理建议书等审计文书;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。
财务审计部室岗位职责 篇9
1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;
2、根据需要、对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;
3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;
4、对各职能部门开展履职情况评价;
5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;
6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;
7、负责审计部文档的整理、归集和保管;
8、完成上级交办的其他工作。
财务审计部室岗位职责 篇10
1.负责各单位的会计核算,严格控制成本费用,节约开支。
2.负责各单位成本费用核算和核对工作,及时提供成本费用报表。
3.负责往来账目的核算、核对、检査和清算工作。
4.完成领导交办的其他工作。
财务审计部室岗位职责 篇11
1.参与营销相关业务制度审核、流程优化、信息系统权限梳理等工作,防范业务风险、提高业务效率;
2.负责营销相关重点事项日常跟踪,出具分析报表,合理管控过程风险;
3.开展营销相关项目审计,规避潜在风险、降本控费,并提出合理化改进建议;
财务审计部室岗位职责 篇12
1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。
2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。
3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。
4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。
5.负责做好财务分析,并提出分析报告。
6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的合法权益。
7.负责银行负债的管理工作。
8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。
9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。
10.完成领导交办的其他工作。
财务审计部室岗位职责 篇13
1、制定工程与大型设备项目审计计划并组织人员进行审计;
2、实施工程与大型设备项目成本控制,组织控制价/结算价、过程跟踪审计等;
3、参与工程与大型设备项目招标、合同谈判、项目验收等的过程监督;
4、建立和完善工程与大型设备项目监督管理的流程和制度体系;
5、编制及整理审计底稿和相关资料归档;
6、完成领导安排的其它工作。
财务审计部室岗位职责 篇14
根据审计方案独立实施审计项目;
组织并参与实施业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等内部审计工作;
财务收支的有效性、财务核算的合法性、部门运行的有效性获取充分适当的审计证据;
放贷的合规性、分行内部管理和各项制度的执行情况,获取充分适当的审计证据;
定期就重大审计发现及时向审计委员会汇报;
6 .撰写审计报告。
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