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荐会计工作职责(通用21篇)

荐会计工作职责 篇1

1.审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;

荐会计工作职责(通用21篇)

2.根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;

3.审核各项目部编制的内部核算报表,编制公司财务报表和汇总项目内部核算报表;

4、编写公司财务分析报告;

5.审核公司各部门、各项目部报送的'资金计划;

6.审核公司各项经济合同,合同台账的建立与实时更新;

7.及时做好会计凭证、账册、报表等资料的收集、整理、装订归档等工作;

8.维护公司会计核算系统(包括:科目设置、辅助核算信息的审核录入);

9.定期对公司备用金借款和零星采购借款进行清理;

10.定期与各往来单位对账。

荐会计工作职责 篇2

1、负责员工报销费用的审核、凭证和记账;

2、审计合同、制作帐目表格,销售报表的整理与核对,填___;

3、员工考勤、办公用品、文件的管理;

4、其他财务相关工作以及领导交办其他事项。

荐会计工作职责 篇3

1.加强财务管理,提高资金效益,协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度,当好参谋。

2.分清资金渠道,加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证;对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者,有权拒付;对违反财经纪律的行为,必须坚决抵制。

3.定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督各部门经费使用情况。

4.根据上级财务主管部门的规定,认真编制、按期上报各类报表,做到准确无误。

5.熟悉有关方针政策和规定,带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。

6.加强学习,不断提高业务水平。练好基本功,按规定认真做好总账、报账工作,保证做到账表及时、情况真实可靠、手续严密清楚。

7.负责审核食堂收支原始凭证,及时做好食堂收支决算。

8.经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作,反映情况,积极地提出意见。配合主管部门做好各项财务检査工作。

9.妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料,并定期立卷归灼。

10.与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系,做到相互支持,积极配合。

11.完成主管领导和校长布置的其他工作。

荐会计工作职责 篇4

1、进行公司采购材料的单面审核以及账务处理;

2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;

3、对公司合同的审核与管理归档;

4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;

荐会计工作职责 篇5

(一)高级会计师

1.认真钻研业务,从事会计专业理论与财务管理理论研究,及时掌握现代财务管理制度与规定;积极撰写高水平论文论着;

2.主持或协助主持本部门财务管理、会计核算工作,解决工作中重要和关键的疑难问题;

3.开展财务分析,及时查找并改进财务工作,发现管理中的薄弱环节,提出改进财务管理的建议和措施,努力降低成本、增收节支,努力提高资金使用效益;

4.开展经济活动分析,定期分析、检查所分管业务的各项计划的完成情况,及时调整计划或采取措施,努力保证工作任务的落实和保质保量完成;

5.认真维护财经纪律,制定、完善并正确执行各项财务规章制度、内部控制制度,拟定本部门的工作计划和工作总结,安排会计人员的工作任务;

6.指导培养中初级财会人员的工作和学习;

7.积极参与学校教学、科研、学科建设和社会服务等方面的工作和其它公益活动。

(二)会计师

1.认真钻研业务,努力进行会计专业理论与财务管理理论研究,努力解决本岗位关键性技术问题;积极撰写论文、论着;

2.熟练掌握会计业务处理方法,按照会计制度和财务政策规定,准确进行并积极完成财务管理及会计核算业务,提高财会工作质量,搞好服务工作;

3.完成相应专业岗位的工作内容;

4.指导培养初级财会人员的工作和学习;

5.积极参与学校教学、科研、学科建设和社会服务等方面的工作和其它公益活动。

(三)助理会计师

1.认真钻研业务,努力加强本专业业务知识学习,提高专业技术水平;

2.准确掌握本岗位会计业务处理方法,按照会计制度和财务政策规定,完成财务管理、会计核算、款项收付、账务登记与核对等业务,做好岗位工作;

3.完成相应专业岗位的工作内容;

4.积极参与学校教学、科研、学科建设和社会服务等方面的工作和其它公益活动。

荐会计工作职责 篇6

1、财务会计主要负责公司的凭证审核,填制记账凭证,纳税申报,会计档案保管工作;

2、财务会计必须熟练掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用;

3、编制并严格执行部门预算,对执行中发现的问题,提出建议和措施;

4、按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期做账,保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整;

5、月末根据记账凭证进行凭证过账,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达账项;

6、负责商品购进、收发、结存明细核算;

7、负责编制记账凭证, 及对现金、报销往来票据账目的检查和审核;

8、审核、核对和管理公司各类发票、单据等;

9、负责每月税务申报工作;

10、负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项;

11、负责核算固定资产折旧, 并编制记账凭证;

12、负责应收账款, 应付账款和其他应收和应付款等科目的管理;

13、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;

14、负责公司票据领购、保存和缴销工作, 监督各部门正确使用各种票据。

荐会计工作职责 篇7

1、 负责原始单据审核、凭证编制录入、会计报表编报等会计核算工作。

2、 负责营业收入、应收应付款项核算和管理工作。

3、 负责政府补贴、研发项目支出核算和管理工作。

4、 负责财务预算、决算的编报工作。

5、 负责有关财务数据的对外披露、对内提供工作

6、 负责会计档案管理工作。

7、 负责发票开具和管理,税务申报、清缴工作。

8、 部门领导交办的其他工作。

荐会计工作职责 篇8

1.负责销售会计核算及内部销售部门核算。

2.负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。

3.负责发货票的财务监管、审核盖章,并分类保管发货结算单据;认真审核发货票,凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的,不予盖章;负责退货票据的核实、登记、统计工作。

4.负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。

5.负责邮寄增值税发票;月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表一)、增值税纳税申报表。

6.负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。

7.负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析,定期(每月)与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款;对回款通知单、开具的增值税发票分类登记,凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。

8.配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收;清理坏账,初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。

9.负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算,收付款项及合同履行兑现工作。

10.编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等,并作出财务分析,对销售政策、销售核算存在问题进行分析。

11.负责分销部、经营部及其他部门业绩核算工作。

12.完成领导交办的其他工作。

荐会计工作职责 篇9

一、按照上级领导的要求,编制学校经费预算,有计划地合理使用资金。向学校领导提供预算执行情况的分析及资金使用报告,以便学校领导采取措施,随时进行调控,确保资金的平衡。

二、严格执行财务法规和财经纪律,加强财务监督。对违反财经纪律的现象,坚决予以抵制,把好财务关。

三、审核每笔收支原始凭证,及时结算、记帐、报帐。每月要有财务结算,报表交校长室。数字要准确可靠,做到帐帐、帐表、帐物相符,按月审核公布,发现问题要及时查实并向领导汇报。

四、保管好所有财务凭证,及时整理、装订、归档,按照规定编造每个月、每个季度以及全年的各种预算报表,年终提交决算报告时要做到准确及时。

五、按时结算代办费,征收书杂费等,做好学生人助金的发放工作。

六、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定,准确编制工资表。

七、配合校长室,督促各有关部门及时清理好一切暂收暂付款。

一、按照上级领导的要求,编制学校经费预算,有计划地合理使用资金。向学校领导提供预算执行情况的分析及资金使用报告,以便学校领导采取措施,随时进行调控,确保资金的`平衡。

二、严格执行财务法规和财经纪律,加强财务监督。对违反财经纪律的现象,坚决予以抵制,把好财务关。

三、审核每笔收支原始凭证,及时结算、记帐、报帐。每月要有财务结算,报表交校长室。数字要准确可靠,做到帐帐、帐表、帐物相符,按月审核公布,发现问题要及时查实并向领导汇报。

四、保管好所有财务凭证,及时整理、装订、归档,按照规定编造每个月、每个季度以及全年的各种预算报表,年终提交决算报告时要做到准确及时。

五、按时结算代办费,征收书杂费等,做好学生人助金的发放工作。

六、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定,准确编制工资表。

七、配合校长室,督促各有关部门及时清理好一切暂收暂付款。

荐会计工作职责 篇10

1、负责审核并编制总帐会计凭证;

2、协助确定各类资金收付的会计科目归属;

3、负责月底及年底的结帐和财务报表;

4、负责公司纳税申报工作和年度审计工作;

5、协助财务经理进行财务分析及财务预算。

荐会计工作职责 篇11

1. 根据公司内控制度,对付款申请进行审批;

2. 负责在财务系统中完成每月凭证的编制

3. 负责编制银行调节表、预提费用、摊销费用表、税金计算表等;

4. 按照税务部门的要求,填制税收预测表、各项纳税申报资料并按时完成每月纳税申报工作;

5. 按照统计局的要求,填制数据统计报表;

6. 根据管理需要对基础数据进行整理并提供相关的分析报表;

7. 负责与公司内运营部门、税务局的财务部门对外沟通工作;

8. 负责凭证保管、整理、装订成册和归档保管工作。

荐会计工作职责 篇12

1.应收款项对账与增值税发票的开据

2.负责应收账款的回款的跟进与异常的汇报

3.公司的货币资金的收付和管理工作、往来结算、工资核发等。

4.负责对收付款单据进行账务处理,并记录日记账。

5.及时编制公司资金日报表、月报表并报送管理者。

6.协助财务经理融资资料的准备与整理。

7.财务部文件的收发,送签,公司合同归档管理,并制定档案目录

荐会计工作职责 篇13

1.负责公司的采购金额与合同金额统计

2.核对公司采购成本变动

3.审核公司管家婆平台采购流程

4.兼公司部分人事行政工作

5、负责公司社保年审工作.

6、严格执行请假考勤制度,制定考勤表。

7、人事档案整理。

8、组织完成公司人才的选用、育留、离职及矛盾处理。

荐会计工作职责 篇14

1.负责产品成本(材料/人工/制造费用等)的归集、分配、核算,并进行审核、记账账务处理。

2.严格控制成本利用,促进增产节约,提高企业经济效益。

3.对生产成本进行监督和管理,定期盘点,监控分析存货库龄,监督成本控制及做好合理的进销存管理。

4.负责编制成本报表、成本分析报告,对产品成本差异和毛利率进行分析做改善计划。

5.对应收应款供应商及采购商款项进行核算和账务处理。

6.出具公司财务报表和经营报表。

7.负责各项税务申报工作。

8.协调各部门及完成领导交付工作。

荐会计工作职责 篇15

1、会计核算,配合总账会计人员做好各类凭证的收集和制作;

2、正确计算收入,成本,费用;

3、根据销售合同,核对并开具;

4、每月月初做好开票计划,核算当月税负,做好税务筹划,打印银行回单,认证发票;

5、根据销售和进项发票,更新库存表;

6、每月定期核对客户及供应商往来款,及时销账;

7、核算每月各类费用的发票的归集和汇总,核算当月运营成本。

荐会计工作职责 篇16

总帐会计在总务主任领导下,负责学校的会计工作。要做好会计工作,加强财务管理,提高管理水平,促进教育事业的发展。主要职责是:

1、熟练掌握财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度,并经常向群众宣传解释。总帐会计有权要求学校有关部门和人员,认真执行学校预算、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

2、分清资金渠道,合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证,对违反国家规定的收支,应该拒绝入帐,对内容不全、手续不完备,数字差错、书写不清楚的凭证,应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项等行为,应及时向领导报告。

3、按照国家会计制度和主管部门的规定,设置各种会计帐册,并按规定记帐、算帐、报帐。做帐时要做到手续完备,内容真实,数字准确,书写整齐,登帐及时,日清月结,帐目清楚,按期报帐。

4、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项,做到帐帐相符,帐册相符,帐实相符。

5、及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制,不得签发空头支票。因签发空头支票而受到银行罚款时,其罚款应全部由主办会计负担。

6、根据主管和有关部门规定,定期编报各种会计报表。编制报表时,必须做到数字真实,计算准确,内容完整,报送及时,不得弄虚作假。

7、总帐会计有权监督、检查学校的'财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

8、上级机关、财政、银行,税务等部门来校了解情况或检查工作时,应负责提供有关资料,如实反映情况。

9、要掌握学校各项收支数据,根据学校工作的特点,分类进行综合分析和研究,从有利于教育事业为出发点,提出改进和处理意见,当好领导“参谋”。

10、会计凭证、帐簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案,定期装订妥善保管,非经批准,不得销毁。

11、会计人员调动工作或因故离职,要将经营的会计凭证、帐册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚,并由总务主管人员负责监交。

荐会计工作职责 篇17

1、负责工程项目费用报销及请款单据审核、工程项目日常帐务处理、成本核算及编制工程项目财务报表。

2、负责财务内外部日常沟通工作。

3、大专或以上学历,会计、财务管理、审计、经济管理专业毕业,有建筑企业会计工作经验。

4、熟练操作金蝶K3财务软件及EXCEL办公软件。

5.较强的成本管理、风险控制和财务分析能力;

6.能吃苦耐劳、成熟稳重、严谨细致、责任心强、保密意识强,忠于职业操守; 能承担其他与财务相关的其他

7.具有良好的沟通表达能力、团队合作精神,抗压能力强;。

荐会计工作职责 篇18

1、按照会计制度的规定正确设置和使用会计科目,编制记账凭证及登记账本,做到摘要清楚、金额正确,要素齐全。

2、负责审核出纳编制的银行存款余额调节表,并审查账项。

3、负责公司的会计核算及税务申报、缴纳工作,负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。

4、银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料、进销项合同的保管。

5、负责员工工资、奖金提成、报销的核算。

荐会计工作职责 篇19

1、贯彻执行国家的财经法规,按照《会计法》、《高等学校会计制度》和学校的财务规章制度,正确行使会计的监督与反映职能。

2、负责和管理各项费用的审核报销和各项收入的核查工作,严格执行各项开支标准和收费标准。

3、负责草拟比较重要的财务会计制度、规定、办法,解释、解答财务会计法规、制度中的问题。

4、负责和协调财务审核岗位、现金出纳岗位、银行出纳岗位各项工作。

5、负责记帐凭证的复核工作。

6、负责财务报销室的工作计划、工作安排及总结,组织本室的业务学习与培训。

7、完成领导交办的其他工作。

荐会计工作职责 篇20

严格遵守《中华人民共和国会计法》及公司财务制度,进行账务处理

认真做好会计核算和监督 , 保证会计帐务处理及时 , 会计科目运用准确 ,会计核算信息真实完整,如实反映企业财务状况、经营成果。(每月28日前完成)

正确、及时编制会计三大报表 , 每月5号前出具签章的纸质财务报表上报

对凭证、帐簿、报表、合同、一证通和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管

配合会计主管做好会计账簿的建立和会计科目的设置及调整,各类账户设置应做到齐全明晰、同时设置和登记固定资产明细账,对盘盈、盘亏、报废毁损、丢失的应查明原因,分清责任,专项报告,按规定批准后进行会计处理。

负责往来款管理,按月核对账目

配合相关部门做好固定资产的增减变动手续,年末组织固定资产清查。

按时填写各项统计、税务报表及附表,办理纳税申报

购领,税务局对发票的检查和发票缴销、做好税务专项检查和临时稽查

完成领导交办的其他工作

荐会计工作职责 篇21

1、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

2、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

3、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

4、准备、分析、核对税务相关问题;

5、审计合同、制作帐目表格。