审计会计职责及工作内容(精选5篇)
审计会计职责及工作内容 篇1
1、按要求粘贴业务单据、制作业务凭证、装订企业会计凭证。
2、编制、录入记账凭证、汇总,账簿登记。
3、负责税务、工商、银行等部门的对外联络。
4、协助财务文件资料的准备、整理、归档。
5、外勤工作。
6、协助上级完成其他日常事务性工作。
审计会计职责及工作内容 篇2
1、制定课程培训方案;
2、调查培训需求,编制、调整、执行培训计划;
3、开发培训课程,编制培训课件和编写培训资料;
4、讲授培训课程,解答疑难问题等;
5、反馈、评估培训效果;
6、跟进培训工作效果,对培训工作进行改进。
审计会计职责及工作内容 篇3
1、负责建立并完善公司内部审计制度及工作体系,宣传、培训、指导制度流程的规范运作;
2、负责管理审计:对公司及各分公司进行定期的经济效益审计,确定其经营成果;根据公司董事会或管理层的要求进行舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计;对公司的财产安全与完整、资金周转与利用情况进行监督检查,提高资产使用效益;
3、负责财务审计:检查会计凭证、账簿、报表等会计资料的真实性、准确性、完整性和合规性,帮助公司提高财务报告的质量;对公司及所属单位的资金运用情况进行监督检查,帮助公司提高资金的使用效益;
4、负责审计资料立卷及归档工作。
审计会计职责及工作内容 篇4
1.做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2.建立现金日记帐、银行存款日记帐,审核现金收付单据;
3.积极配合公司开户行做好对帐、报帐工作。
审计会计职责及工作内容 篇5
(一)原始凭证审核
按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,对本单位发生的一切经济事项逐笔审核,审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定,掌握费用开支标准,并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行:
1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求,有无违反财经纪律和财务制度现象,及原始凭证本身是否合法等。
2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的,是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。
3、真实性审核。
4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。
5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整,手续是否完备。
原始凭证审核后,应根据不同的审核结果,进行不同的处理。
(二)复核记账凭证
对记账凭证的审核,应从以下几方面进行:
1、填制依据是否真实,所附原始凭证手续是否齐全,记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。
2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。
3、审核会计科目使用是否准确,科目使用前后是否一致。
4、审核金额是否正确。
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