审计主管工作职责主要内容(通用14篇)
审计主管工作职责主要内容 篇1
1、 建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;
2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;
3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;
4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;
5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。
审计主管工作职责主要内容 篇2
1、规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;
2、确定审计程序细则,准备适当的项目;
3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;
4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;
5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况及协助其解决问题;
6、编制符合准则要求的审计报告,审计档案整理、立卷、归档等;
7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;
8、完成上级领导交办的其它审计事项。
审计主管工作职责主要内容 篇3
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;
7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;
8、针对公司招投标项目进行审计;
9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;
10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程; 从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;
11、公司相关领导交办的其他审计工作。
审计主管工作职责主要内容 篇4
1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;
2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;
3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;
4.负责远程审计系统的开发和维护;
5.组织实施信息系统风险评估与审计;
6.领导安排的其它工作。
审计主管工作职责主要内容 篇5
1.根据年度责任目标,拟定各项内部审计制度,以及监事会相关制度;
2. 根据年度责任目标,制定审计工作计划,并组织对计划进行具体实施;
3.根据年度责任目标,对公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行审计,对重大经济合同、投资项目可行性研究、资产重组方案提出审计建议,督促落实审计发现问题的整改工作,并进行后续跟踪审计;
4.负责监事会办公室日常工作; 完成领导交办的其它工作。
审计主管工作职责主要内容 篇6
1、配合审计总监完善公司内部审计制度。
2、独立牵头开展审计工作,能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。
3、独立完成审计工作底稿,针对审计重点内容拟定完成审计报告。
4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改。
5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项,提高团队协作能力。
审计主管工作职责主要内容 篇7
1、协助构建企业内部监察管理体系,建立相应的执行、制约机制,制订、完善配套的规章制度;
2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;
3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;
6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、完成上级领导交办的其他工作。
审计主管工作职责主要内容 篇8
1-根据公司的相关运营、内控管理制度,对各区域分子公司进行审计,独立完成工作,并将发现与被审单位进行沟通交流,后续跟踪拟定审计报告,追踪后续的整改计划、落实到人到岗。
2-对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察;
3-对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;
4-办理公司领导交办的专项审计任务。
审计主管工作职责主要内容 篇9
1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;
2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;
3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作;
4、参加招标监督工作;
5、完成领导交办的其他工作任务。
审计主管工作职责主要内容 篇10
1、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;
2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;
3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;
4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;
5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;
6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;
7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。
审计主管工作职责主要内容 篇11
1.负责内控常规审计工作及其它内控专项审计工作的开展与实施;
2.负责内控工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;
3.负责内控审计报告和内部控制评估报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;
4.负责梳理、更新与各部门相关的内部控制流程,编制、完善公司内部控制手册;
5.建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;
审计主管工作职责主要内容 篇12
1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;
2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;
3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;
4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;
5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;
6、完成领导安排的其他事务。
审计主管工作职责主要内容 篇13
1、成本审计的相关工作:目标成本执行情况审计;进度款指令签证等过程动态监控审计;成本标准清单、管理制度流程、操作指引等规范化标准的文件审核,结算审计;
2、采招、供应链的审计工作;招标、采购、供应链的单位引进开标,过程监督;合同条款、管理制度、流程、操作指引等规范化、标准的文件审核;招标、采购、供应链过程及事后审计;
3、设计相关的审计工作:设计图纸、设计变更、技术方案等收发审核台账;限额设计执行情况审计;设计类合同进度款及结算审计;
4、对公司运营、成本采购、设计、项目等工作进行审计;
5、上级领导安排的临时性工作的执行和对各职能部门工作的配合。
审计主管工作职责主要内容 篇14
1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;
2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;
3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;
4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;
5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;
6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。
-
应聘财务岗位职责(通用5篇)
应聘财务岗位职责篇11.全面负责公司财务日常管理工作,负责建立完善公司的财务管理制度及运作流程;2.负责公司财会体系的完善和财务人员的配备;3.负责组织并汇总公司年度预算,年终财务决算及分析;4.负责组织资金调度、资金付款审核、税务等方面工作;5.负责组织公...
-
秘书的岗位职责十篇
秘书的岗位职责篇1一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;二、筹备董事会和股东大会,并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。三、负责公司信息披露事务,保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;四、...
-
质量专员岗位职责十篇
质量专员岗位职责篇11、异常管理:含客诉、内外部异常管理、问题跟进处理;2、需要有仓库管理方面的哦;3、现场检查,发现仓库运作中与质量相关的问题(如:库存差异、产品效期、发货时效、错漏发等);4、数据分析、管理漏洞,分析并质量问题的.成因,提出相对应改进建议;5...
-
市场推广专员职责
市场推广专员职责_市场推广专员是干什么的(精选17篇)市场推广专员职责_市场推广专员是干什么的篇11、负责制定符合公司年度、季度活动推广计划及活动方案制定实施落地;2、负责制定公司活动销售数据及竞品分析数据;3、负责搜集顾客对卫浴的需求信息及竞品活动收集...