天天范文

位置:首页 > 文秘 > 岗位职责

关于审计经理的工作职责(精选16篇)

关于审计经理的工作职责 篇1

1、审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;

关于审计经理的工作职责(精选16篇)

2、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;

3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

4、负责公司工程项目预算审计、结算审计、竣工决算审计的实施和过程审计监督;

5、负责公司基本建设、修缮工程和材料采购的招标文件、施工合同和招投标过程审计监督;

6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量。

关于审计经理的工作职责 篇2

1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计。

2.独立承担中型项目的汇总及合并工作。

3.合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量。

4.对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现问题。

5.保持与客户良好的沟通。

关于审计经理的工作职责 篇3

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

7、发债审计项目经验丰富

关于审计经理的工作职责 篇4

审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;

2.能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计、IT系统审计、数据分析等;

3.对财务审计、流程审计、专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;

4.完成对IT风险管理控制、内部控制创建或优化的相关工作。

关于审计经理的工作职责 篇5

1.协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系、审查制度落实并跟踪整改;

2.制定财务审计工作计划、编制财务审计具体方案、独立统筹完成审计项目;

3.执行公司要求的财务审计程序、独立制作审计底稿、撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;

4.根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

5.其他与审计条线内部相关的日常工作;

6.完成上级交付的其他工作任务。

关于审计经理的工作职责 篇6

1.负责或参与各类企业包括上市公司的年报审计等业务;

2.负责或参与IPO审计业务;

3.负责或参与其他各类相关业务执业工作。

4.负责或参与基建类审计工作。

关于审计经理的工作职责 篇7

1.协助部门负责人对本公司及下属各事业部、子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计和评价;

2.对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;

3.完成领导交办的其他工作。

关于审计经理的工作职责 篇8

1、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

关于审计经理的工作职责 篇9

1. 依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

2. 组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;

3. 组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;

4. 编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;

5. 做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;

6. 承办公司领导交办的其他工作。

关于审计经理的工作职责 篇10

1..按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

2.负责审计数据的准确性;

3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;

4.对财务收支、经营活动进行审计;

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

11.负责根据公司经营状况及税务要求进行纳税筹划,合理税负,规避税务风险,按税务要求进行纳税申报;

12.兼顾董秘工作。

关于审计经理的工作职责 篇11

1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

关于审计经理的工作职责 篇12

1、协助拟定内部审计项目的审计计划,并对业务部门开展内部审计工作;

2、根据法律法规要求,定期开展专项业务审计;

3、根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作;

4、协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。

关于审计经理的工作职责 篇13

1、 在项目经理的指导下,及时、按质地完成交办的各项工作任务;

2、协助项目经理对下属分、子公司的会计报表、财务收支审计工作;

3、协助项目经理对下属分、子公司高管人员年度绩效审计;

4、协助项目经理下属分、子公司的内部控制审计工作;

5、 能够独立带队完成一些小型审计项目工作。

关于审计经理的工作职责 篇14

1、审计项目执行:根据年度审计计划,独立或协助执行公司的全面审计、流程审计或专项审计等项目。具体包括风险评估、审计计划及方案编制,审计通知书下达、组织召开进场会,现场审计实施与沟通、审计底稿复核、编写审计报告及离场汇报等;

2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。

3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。

关于审计经理的工作职责 篇15

1、独立组织审计部开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计,在与被审计部门充分沟通后提交审计报告;

2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等;

3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求;

4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价;

5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其绩效考核提供依据;

6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议;

7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。

关于审计经理的工作职责 篇16

1. 组建集团风控及内审团队,并持续培育团队开展工作;

2. 梳理集团风控及内审工作内容、阶段性工作目标和任务,制定详细的年度审计计划及专项计划;

3. 建立风控及内审工作开展的工作制度及规则体系;

4.能够统筹公司各类资源,带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

5.能够带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性审计;

6.对审计中发现的问题,及时与领导沟通;审计结束后,负责汇总发现问题清单,并对发现问题的整改情况进行跟进,每周以汇报的形式向领导更新各部门的整改情况;持续跟踪问题改善结果直到达到预期目标;

7. 协助部门负责人健全和完善各项内部控制机制,确定关键控制环节和要求都已全面贯彻落实;

8. 能够合理关注和检查可能存在的舞弊行为,协助建立反舞弊机制;

9. 生成内审报告并向上级进行汇报;协助完成定期向审计委员会的内审报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

标签:审计 精选 经理