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高级审计员工作职责描述(通用17篇)

高级审计员工作职责描述 篇1

1、作为外勤主管,为中/大型国有企业或上市公司提供年报审计和经济责任、并购重组等专项审计以及非审计类咨询业务;

高级审计员工作职责描述(通用17篇)

2、在项目经理指导下,完成各类项目审计策略书、预算和执行的编制,按照审计策略书督导团队成员完成已约定向客户提供的专业服务;

3、利用自己的专业知识积累及实践经验,尝试发现客户在会计核算、财务管理、经营合规、税收风险、内部控制及全面风险管理等方面可能存在的问题;

4、向项目经理及时汇报项目进度、重大问题,在项目结束后对项目进行总结,分享成功和失败的经验教训;

5、在保证项目质量的前提下,对项目方案的设计、执行、调整有自己独特的思路和见解,并提出有建设性的观点。

高级审计员工作职责描述 篇2

1.熟悉工程项目实施全过程管理。

2.负责编制有关内部审计计划;

3.负责审计前审计团队的培训(明确审计内容、审计方式、工作成果的编写);

4.拟定并完善内部审计制度和流程;

5.起草审计报告和管理建议书等审计文书;

6.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

7.审计资料、底稿的归档、保管、移交等。

高级审计员工作职责描述 篇3

- 向各行业的客户提供优质的审计及其他鉴证服务;

- 获取所有必要的审计工作文件和进行文件归档。文件归档工作包括搜寻数据和记录审计过程中发现及结果;

- 识别、以及向经理和合伙人汇报会计和审计工作中的问题;

- 识别及提出改善工作效率的机会;

- 沟通协调客户,确保客户的数据能够以有效率的方式且及时提交到审计部。

高级审计员工作职责描述 篇4

1、 负责公司工程项目的估算、概算;

2、 按照公司报价政策规定制作工程项目投标报价书,并配合招投标工作;

3、 负责本部门员工的管理、培养与培训工作,并完成领导临时交给的工作任务;

4、 负责公司分包商合同价格审核;

5、 收集、分析工程造价数据信息;做到对工程项目的成本控制、保证工程项目的合理化利润;

6、 完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档。

高级审计员工作职责描述 篇5

协助项目经理完成大中型项目(企业集团或上市公司)的审计,独立承担中型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。

高级审计员工作职责描述 篇6

1、对公司各项制度的执行情况进行审计督查;

2、对公司各部门、各区域的资金、财产的管理使用情况和完整安全进行监督审计;

3、对公司各部门、各区域的经济合同管理及经济效益进行监督审计;

4、对公司各区域门店经营、管理、安全进行监督审计;

5、对严重违反公司财经纪律、侵占公司资产、贪污挪用公款等损害公司利益的行为及举报,领导交办的审计督查工作进行专项审计,并出具处理意见和建议。

高级审计员工作职责描述 篇7

1. 协助完成对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估。

2. 协助完成对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致。

3. 协助完成对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估。

4. 协助完成对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估。

5. 具体实施审计工作底稿的完成,包括符合性测试底稿、实质性测试底稿、观察日记、访谈纪录、会议记录及其它审计资料。

6. 对具体的审计测试形成审计结论,确保审计结论的正确性。

高级审计员工作职责描述 篇8

1、参与执行各类型IT审计、内控审计与咨询项目;

2、独立执行审计工作并撰写工作底稿;

3、分析测试结果,识别缺陷和风险,并撰写管理建议;

4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;

5、协助完成审计底稿归档工作;

6、完成领导分配的其他任务。

高级审计员工作职责描述 篇9

1.制度流程建设

1.1协助部门经理组织领导各部门,制定跨部门工作的流程和标准,建立制度汇编和流程目录,规范流程文件格式;

1.2监控各部门各项流程的运行情况,定期评估各项制度流程的合理性,收集各部门在制度执行过程中的反馈,识别问题;

1.3针对制度流程不合理的方面进行持续改进,保障制度流程对各部门工作的支持;

2.管理审计

2.1制定月度、季度、年度审计计划;

2.2按审计计划稽核公司各制度执行情况,并形成报告;

2.3基于制度执行情况,协助组织相关部门优化制度流程 ;

高级审计员工作职责描述 篇10

1.负责公司内部控制制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作

2.协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作

3.协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展

4.根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的内部审计及评价

高级审计员工作职责描述 篇11

1.组织开展总部和控股公司内部审计工作;

2.组织开展总部和控股公司内控评价工作;

3.协助负责公司监事会日常管理工作;

4.组织企业年度工作报告的编报工作

5.组织内审审核、整改,评估备案,综合管理等工作;

6.完成领导交办的其他工作

高级审计员工作职责描述 篇12

1. 核对电脑应收账,根据住店客人或团队的订房资料,检查结算方式和结算

凭证是否符合规定的要求,若有差误。

2.结算单,准确、及时地结转电脑应收账款,分门别类的登记和发送账单。

3.准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。

4.按有效的收款程序,包括付款通知书的寄送,向超信用期限或已过付款的客户催账收款;

5.及时催款,根据应收账款不同的类型,按照不同的方法进行催收,严格控

制挂账期限。

6.及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。

7.及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。

高级审计员工作职责描述 篇13

1.协助项目负责人完成大中型项目的审计,独立承担小型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。

2.主动发现客户的审计风险点

高级审计员工作职责描述 篇14

1 理解审计程序的目的,熟悉审计基本操作流程,负责相关审计资料的收集、整理工作;

2.参与审计项目,编写审计底稿,协助项目负责人出具审计报告工作,按时按质完成部分简单科目的审计工作;

3. 完成上级领导交办的其它工作。

高级审计员工作职责描述 篇15

1. 全面了解公司的组织架构、关键部门的工作职责、公司运营模式等情况;

2.对公司整体层面及各个业务和日常经营管理过程中已有的控制流程,跟踪其执行况及控制的风险点等进行评估,持续优化;

3.设计适用于本企业的内部控制评价底稿与评价报告,确定具体的工作内容和披露格式;

4.不定期组织关键岗位人员进行内部控制培训与座谈,及时反馈实际工作中存在的控制缺陷,增强风险意识;

5.对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施执行评估和审计程序,形成审计工作底稿;

6.对评价中认定的内部控制缺陷与相关部门沟通采取应对措施实施整改工作,就整改工作的效果及新的内部控制运行有效性进行反馈和跟踪检查。

高级审计员工作职责描述 篇16

1.能够独立完成中型常规公司审计工作,或者小型特殊项目审计工作;

2.在大型集团审计项目之中担当相对重要审计任务;

3.对审计员进行有效的指导和培训。

高级审计员工作职责描述 篇17

1、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;

2、获得审计证据,建立审计管理档案;

3、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;

4、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议

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