财务职责工作范围(精选19篇)
财务职责工作范围 篇1
1、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
2、认真检查和督促日常会计核算工作;
3、建立健全企业内部财务管理、内控制度并组织实施,主持企业财务管理及内部控制工作;
4、负责组织公司的全面预算管理工作,并监督预算执行情况;
5、领导交付的其他工作事宜。
财务职责工作范围 篇2
1.负责分公司配件成本维护及库存和成本月结;
2.分公司库存包括openjob、配件消耗的异常检查;
3.负责组织大区配件库存的年度大盘点;
4.完成每月各项佣金及激励的计提和发放核算,并与账务核对,并定期进行计提科目清理;
5.提供佣金与收入的关联分析,对接各业务财务控制提示异常佣金比例;
6.根据每年的各业务部门的佣金及激励政策,进行佣金程序逻辑变更;
7.持续进行佣金系统及处理流程的优化(计提&发放计算,以及与HR薪资系统和财务入账的系统对接等);
8.年度佣金预算准备;
9.其他日常工作及上级交代的任务;
财务职责工作范围 篇3
1.组织财务部人员准确、及时地完成账务处理,财务统计,编制财务报表,提供财务信息;
2.协助公司责任人对公司进行各项管理;
3.纳税申报,熟悉企业及一般纳税人业务申报;
财务职责工作范围 篇4
1.负责协调与外部有关单位(如业务往来单位、银行、税务等)的关系;
2.负责制定公司的财务计划、财务预算等工作;
3.严格执行公司财务管理规定,审核各类原始单据等凭证,准确编制会计凭证;
4.定期对往来账务进行分析,出具月度财务报表;
5.负责本部门及时完成各项有关涉税业务,包括税务申报、税金缴纳、清算(及退缴)等工作;
6.负责本部门及时完成公司证件的年检申报等工作;
7.负责公司的资金管理工作,负责资金的调度与运营,提高资金使用效率;
8.根据公司要求完成财务数据统计及财务分析,为业务及相关部门提供及时准确的数据支持;
9.完成公司领导交办的其他工作
财务职责工作范围 篇5
1、负责指定公司的账务处理和月度关账,按需制作明细台账,做到账务清晰,准时关账;
2、协助企业并购重组、投融资等资本市场运营工作,交易结构设计到整合后的全程财务相关工作。对并购重组、投融资等项目进行财务数据分析与预测,提供分析意见及推动企业IPO上市;
3、协调部门之间和与境内外子公司财务职能的工作关系,加强部门之间有效沟通,建立跨部门的沟通协调机制并落实和监控各项沟通工作;
4、负责指定业务线的财务对接,包括但不限于合同及付款审批,台账核对,向业务解答财务相关问题并给出建议,发现财务问题时能及时反馈并提出相应意见;
5、完成上级交付的临时工作及其他任务。
财务职责工作范围 篇6
1、处理财务相关的事宜;
2、统计应收应付,做好应收应付预测及时汇总汇报;
3、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;
4、处理人事有关的工作;
财务职责工作范围 篇7
1、围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编制公司财务计划和费用预算,有效地筹划和运用公司资金;
2、参与财务战略规划,建立、健全财务管理体系;
3、合理分解公司经营目标,为分公司经营管理及业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;
4、根据总部的要求,执行并完善财务监控体系,做好分公司内部控制体系;
5、组织制定公司财务管理制度、内控流程及资产管理办法,并监督执行;
6、负责按期汇集、计算和分析成本控制情况,向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划;
7、撰写经营报表分析、月度财务PPT;
8、负责对日常财务管理和成本控制,开展全面预算管理,严格控制财务收支
9、其他领导安排的事项。
财务职责工作范围 篇8
1、负责小公司账务处理及纳税申报工作;
2、负责公司员工报销费用的单据审核及整理工作;
3、负责公司合同、档案登记及整理归档工作;
4、负责月末整理装订凭证,安全、完整保管财务资料及会计档案;
5、办理其他有关的财会事务,做好文书及日常事务工作;
6、协助部门负责人完成年度审计工作;
7、完成上级交办的其他工作。
财务职责工作范围 篇9
1、落实各项财务制度、规范,制订财务部岗位责任制,检查、监督、指导各岗位工作;
2、编写财务分析报告,审核各种对内、对外财务报表;
3、严格按照财务预算、经济合同审批各项开支,实施财务监督;
4、协助项目经理,组织编制项目年度财务预算,按时上报月度财务预算;
5、根据发展商/业主委员会审核批准的年度费用开支预算及管理公约, 监督、检查、稽核管理费收支情况,严格控制各项支出在预算之内;
6、参与重大经济业务、合同管理业务开拓的可行性研究,为物业经理决策提供参考性信息;
7、协调与其他部门、客户、发展商财务部、总公司财务部的关系;
8、负责与银行、税务、工商联络及商讨有关物业管理公司的税务及外汇等事宜;
9、协同项目经理出席定期与业主的会议,每月对项目的财务状况作出报告分析及提出建议;
10、配合内部、外部审计人员对物业管理中心的财务账目进行审计工作;
11、保证账务处理符合国家法律法规及政策;
12、做好项目的费用收缴工作;
财务职责工作范围 篇10
1、领取发票和开具发票,整理和统计相关票据;
2、公司日常账务处理工作及各类财务报表的编制;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责公司财务处理,税务、工商相关业务办理;
5、完成所有应收应付款及核对工作,统计销售报表;
6、出口报关资料的制作;
7、完成财务和领导安排的其他工作。
财务职责工作范围 篇11
1、 完成集团层各期合并报表及财务报告的编制,完成每月报表检查核对及辅助报表的收集检查,及时与相关部门沟通解决系统及合并中出现的问题。
2、 审核各事业部上报的财务报表,组织集团内部交易对账、抵消工作,核查关联交易事项。
3、 协助拟订集团合并报表制度、流程;指导监督各分子公司按规定及时编制的各类财务会计报告;
4、 对接相关部门,了解公司业务经营情况,为管理层提供相关数据。
6、 及时跟进会计准则更新变化,并定期对准则变化进行更新汇总,研究分析其对公司影响并对集团会计政策进行相应调整。
7、 负责完成相关专题的内部账务调整清理工作。
财务职责工作范围 篇12
1、按照编制完成各岗位需求招聘工作(含需求评估确定,人才寻源、面试评价,提供专业意见、面试安排、报道入职安排等);
2、人员培训及相应资料整理安排工作(含新员工培训、技术关键岗位能力计划提升、管理培训、外训项目等);
3、协助集团完成事业部绩效考核方案落地,负责后续绩效考核工作;
4、内部各部门的协调沟通,员工关系-入离调转办理、员工关系处理工作;
5、负责部分行政事项跟催工作(辅助项);
7、领导交办的其他事宜。
财务职责工作范围 篇13
1.核算采购业务:对采购存货的验收入库、到票情况、出库、付款等各环节进行核算,参与采购招投标"
2.核算工程业务:对在建工程的完工进度、到票情况、验收转固、付款等各环节进行核算
3.核算资产业务:土地房屋车辆等资产的购入或建立、日常维护折损及处置各环节进行核算
4.核对存货账实:对供应链采购出入库形成的存货库存进行账账核对,账实核对
5.核对资产账实:每半年度对资产账实资料进行核对,并对盘赢盘亏进行账务处理
6.建立资产卡片:每月对采购形成的资产或土建工程及工艺工程完工转固形成的资产建立资产卡片
7.填制报表附注:每月对与资产存货及相关成本费用折旧摊销类报表进行填报
8.督促发票维护:督促财务BP及时进行供应链发票维护,并提供必要的系统操作帮助
9.审核共享单据:提交发票应付报账单,并提交原件至扫描岗扫描后。同时审批各种相关的共享单据
10.结资产存货模块账:每月对存货核算模块和固定资产模块与总账模块核对相符后关结账
财务职责工作范围 篇14
1、负责日常公司财务核算、报税等工作;
2、负责收集、审核报销单、原始单据等各种原始凭证,负责本岗位分工记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;
3、负责核对会计账目,及时清理各项往来账款;
4、负责定期盘点出纳员员的库存现金;
5、每月盘点各项资产。
财务职责工作范围 篇15
审核内部及外部往来账单,完成每月费用结算、核销及存档工作;
单据接收、整理与扫描,审核报销手续及原始单据的准确性,完成相关账务处理,确保账务清晰;
审核业务合同及存档工作;
协助完成业务部门业务运营费用分析和管理;
完成领导交代的其他任务。
财务职责工作范围 篇16
1、根据准则要求,正确处理日常会计核算,独立进行账务处理;
2、编制各类财务统计报表,提供相关的财务分析报告;
3、完成上司交办的其他工作;
财务职责工作范围 篇17
1、在总经理的领导下,贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度,负责财务部全面工作;
2、 负责建立健全各项财务规章制度并组织加强公司日常的财务管理活动;
3、 审核付款单据、财务凭证及报表,做好财务分析工作;
4、 审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订;
5、 组织研究税收筹划工作,规避税收风险;
6、 协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系;
7、 组织制定资金管理办法,负责公司资金的筹集、运用和日常资金平衡工作;
8、 组织落实会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理工作;
9、 出席公司的有关工作会议,落实会议精神;
10、 完成上级交办的其他工作。
财务职责工作范围 篇18
1、处理集团公司的应付、成本、费用、税务等相关财务工作;
2、负责所属板块的日常财务核算,协助编制集团合并管理报表与财务报表;
3、指导业务部门编制预算及经营预测,协助完善月度分析与预算管理;
4、对所负责业务板块,进行预算控制、本量利分析与盈利模型建设;
5、协助优化集团内控流程与制度建设。
财务职责工作范围 篇19
参与编制财务审计、内控审计的年度工作计划和实施方案。
财务审计:完成控股及子公司月度、年度财务审计,确保收支真实、合理、合法合规。
内控审计:根据上市公司要求,组织评价企业控制设计和控制运行缺陷,分析缺陷形成原因,提出改进建议。
专项审计:根据需求,有针对性的开展重大经济活动的专项审计工作。
离任审计:对关键重要岗位的离任干部进行离任审计。
协调配合外部监管机构对公司的审计监督检查工作。
跟踪内、外部审计发现问题的整改完成情况,形成闭环管理。为公司的管理提供决策建议。
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