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审计员的工作职责(精选25篇)

审计员的工作职责 篇1

1、根据审计计划和审计方案,开展审计工作:制定审计方案,选择适当的审计方法进行现场审计;根据审计情况,收集相关的审计证据,编制审计工作底稿;根据审计底稿,协助项目主管编制相关审计报告及审计意见书;负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。

审计员的工作职责(精选25篇)

2、审计的后续监督与追踪工作:协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作; 针对被审计单位整改情况,进行整改回查工作;开展审计问题预警工作。

3、负责外部审计机构的选聘、沟通、接待工作:协助完成外部审计机构的选聘工作;负责外部审计人员的具体接待工作;外部审计报告的审核工作;对外审中暴露的问题,及时跟进、落实整改。

4、协助完成部门日常事务:负责部门内本岗位档案整理、保管工作;负责部门资产管理、办公耗材领用管理工作;负责部门考勤记录工作。

5、协助监察专员完成具体监察工作。

6、完成领导交办的其它事项。

审计员的工作职责 篇2

1、负责开展集团及各子公司常规及专项审计项目,根据发现的问题提出审计建议;

2、督促跟进审计建议的落实及整改,监督重要业务流程及职责的履行情况;

3、检查与评价各业务流程及管理制度的合理性及执行情况,建立完善内控体系;

4、完成领导交办的其他工作任务。

审计员的工作职责 篇3

1. 根据内部审计计划,开展内部例行审计及专项审计工作

3.参与企业内控体系的设计、建设和完善工作,对现有内部控制设计的合法性、合理性、完整性,实施的有效性、真实性进行评估,提出改进意见

4.根据公司业务发展需要,优化公司内控流程、政策、方法及执行标准

5.监督财务内控制度执行,及时检查发现经营活动中存在的问题和风险,提出改进意见

6.起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见

7.审计结论和处理意见执行情况的跟进

8.审计过程中与相关部门的协调和沟通

9.审计资料合档案的归档、保管和保密

审计员的工作职责 篇4

1、 每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;

2、定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;

3、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;

4、 对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);

5、负责审计集团所有公司股东会决议或其他重大决策所依据的内部管理报表及各项经济、财务数据。保障公司重大决策所依据的数据真实、准确、有效,审计人员应当在出具相应专项审核报告或在内部管理报表或数据上签字,承担相应复核及审核责任;

6、 集团公司其他相关工作。

审计员的工作职责 篇5

1、负责促销费用相关流程制度及体系的搭建;

2、负责大区促销费用年度预算;

3、促销费用月度方案管理

4、促销费用授权管理

5、促销费用核算管理

6、促销费用查核及分析

审计员的工作职责 篇6

1、参加并拟定专项审计前期准备工作(计划、方案、提纲等);

2、现场实施审计,以及审计证据的有效性;

3、编制审计工作底稿,核理审计发现问题,并能识别业务风险、给出审计建议;

4、与被审计业务部门沟通审计发现的问题,协助完成问题的整改措施;

5、编制审计总结报告。

审计员的工作职责 篇7

职责:

1、配合做好项目全过程跟踪审计工作,包括前期资格预审、招标文件评审、开标监督、合同签订及现场全过程跟踪审计;

2、对现场发生的业务流程进行监督,并利用好中介机构造价公司、监理公司做好过程控制,定期对制度、流程的执行情况进行检查,并审核工程项目进度款申报及结算资料;

3、参与现场测量记录及工程签证及变更审核;加强现场采购询价、招标监督审核;

4、加强预算费用执行情况的审核;

5、加强对物资出入库管理的审核;参与物资到货及性能验收的抽查工作;

6、根据公司工程业务的实际情况,有重点的选择工程项目控制要点开展专项检查、审计工作,对工程项目控制要点进行评价、解决问题;

7、配合工程部参与各经营单位工程管理等交叉审计巡检工作;

8、完成公司领导交待的其它相关任务。

任职要求:

1、财务、审计类、工程技术、工程管理、工程经济等相关专业本科以上学历,有中级会计师或中级审计师资格优先;

2、2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;

3、熟悉建筑法及相关法律、法规,熟悉工程投资控制、工程造价及建筑施工管理知识;

4、有独立编制工程预算,独立完成专业工程项目内审的工作经验,熟悉工程项目管理的关键流程;

5、具有良好的沟通能力、协调能力、应变能力及团队精神;

6、处事公正、公平,原则性强,能承受较大压力。 良好的职业道德和团队协作精神;

7、有创新精神,敢于挑战现状,具有“没有最好,只有更好”的工作精神;

8、性格成熟稳重、做事主动、执行力强、愿意学习、对工作有激情、有敬业精神。

审计员的工作职责 篇8

职责:

1、 编制安装工程的审计计划、审计方案,组织开展工程审计工作;

2、 参与安装工程项目的合同洽谈,并审定工程相关条款;

3、 针对安装工程项目管理中的选材、验收、使用、封样重要环节开展审计,促进安装工程质量和数量的真实准确;

4、 审核安装工程项目的价款及款项支付情况;

5、 审核安装工程项目的工程变更、工程签证的工程造价以及有关合同;

6、 在审计中及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

任职要求:

1、 工民建类、土建类、设备安装类、审价类相关专业全日制本科及以上学历;

2、 4-5年建筑安装工程审计工作经验;

3、 熟悉上海地区的定额及工程材料、设备的定价;

4、 具有良好的沟通协作能力,有责任心;

5、 熟练运用造价软件;

6、 具有造价工程师或相关资格证书。

审计员的工作职责 篇9

职责

1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,熟悉本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础;

2、负责审查施工图纸,参加图纸会审和技术交底,依据其记录进行预算调整;

3、协助领导做好工程项目的立项申报,组织招投标,开工前的报批及竣工后的验收工作;

4、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的决算工作,并报处长签字认可;

5、参与采购工程材料和设备,负责工程材料分析,复核材料价差,收集和掌握技术变更、材料代换记录,并随时做好造价测算,为领导决策提供科学依据;

6、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为决算复核工作打好基础;

7、完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档。

任职资格

1、审计、会计、工程造价、工程管理等专业研究生及以上学历,具有造价员或审计员资格;

2、具有造价、审计等相关工作经验者优先;

3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;

4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;

5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。

审计员的工作职责 篇10

职责:

1、对工程进行预算审核,编制预算拦标价

2.根据工程完成情况对工程进行结算审计,出具结算报告

3、对工程进行过程审计

4、上级交代任务的执行能力、完成效率及完成任务的准确率

任职要求:

1、具有造价工作经验3年以上,其中事务所相关经验1年以上;

2、能够适应出差至公司各园区;

3、熟练使用广联达的常用计价及算量软件等;

4、熟悉工业管道工程及通风空调工程的施工工艺;

5、具有工程造价相关专业大专以上学历,有造价工程师资格证优先;

6、具有较强的组织协调能力、沟通能力、承压能力;

审计员的工作职责 篇11

职责:

1、负责项目前期的成本测算工作;

2、负责编制招投标项目的预算报价;

3、负责项目签证资料的审核工作;

4、负责项目的结算审计工作;

5、完成上级交办的其他事项。

任职要求:

1、大专及以上学历,3年以上预决算工作经验,具有造价工程师资格优先考虑;

2、能够独立编制工程量清单,熟悉定额及清单报价,完成工程概预算及成本测算;

3、能够熟练使用广联达等计价软件,熟悉AUTOCAD等办公软件;

4、从事过项目结算审计工作,具有一定的沟通、协调能力;

5、细致、耐心、有责任心,能适应出差。

审计员的工作职责 篇12

1、 协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;

2、 获得审计证据,建立审计管理档案;

3、 整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;

4、 与外部审计人员建立联系;

5、 对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;

6、 协助建立和改善审计流程和风险体系。

审计员的工作职责 篇13

1、根据上级要求对客户进行专业的审计服务;

2、充分了解客户对于审计项目的需求和目的,并制定相应的审计方案;

3、能独立完成审计工作,提出相关处理意见和建议,撰写正式审计报告;

4、安排项目团队审计工作,并对审计现场进行有效管理,合理分派团队工作,跟踪工作进度,有效监督审计质量;

5、完成上级交办的其他审计任务。

审计员的工作职责 篇14

协助项目经理完成审计项目,能独立完成撰写审计报告;

独立承担小型项目的审计现场负责人的工作;

国际业务高级审计员能胜任派到海外现场审计工作。

审计员的工作职责 篇15

1、熟练运用用友系统进行账务处理,保证会计核算的准确性和及时性;

2、报表处理:编制上报财务报表,分析,数据统计,汇报资料,配合完善岗位相关财务核算制度,流程体系建设等;

3、财务分析:能够准确剖析公司财务状况及经营成本,提供决策数据;

4、日常原始单据的审核、记账;

5、日常涉税事项的申报及处理,配合完成年度工作及外部审计事项;

6、态度积极、有执行力,充满正能量。

审计员的工作职责 篇16

1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核,并及时入账

2、增值税、附加税、企业所得税 ,财务报表申报;

3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。

4、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理

5、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符

审计员的工作职责 篇17

1.负责核研院专用工作网络的安全运维:积极配合学校信息办及信息化技术中心对专用工作网络的安全和应用系统运维情况进行审计,及时发现违规行为并进行安全风险评估,对系统设备进行全生命周期管理。

2.参与院信息化建设与实施,具体包括:网络设施升级、改造和维护,院网站等系统维护与升级。

3.参与组织开展本单位信息安全技术教育培训。

4.定期协助院相关单位完成信息安全技术相关检查。

5.依据国家相关法律法规,及时完成新增信息系统方案设计、制度策略编制。

审计员的工作职责 篇18

1、熟悉对一般纳税人、小规模纳税人全盘账务处理,税务申报,协助相关部门开展财务年检工作。

2、负责发票的开具管理,会计账表的归档工作,保证会计资料的合规及完整性;

3、指导做好税收筹划,规范组织公司依法纳税。

4、关联交易及资金往来账的核对,日常业务费用的核算,应收、应付的管理。

5、完成领导交付的其他工作。

审计员的工作职责 篇19

1、各项费用合规性,合理性,金额正确性及原始单据有效性审计,预算内、外资金的使用情况审计;

2、负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的编制,协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;

3、协助开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;

4、协助制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;

5、协助制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施。

审计员的工作职责 篇20

1、独立完成经理分配的重要项目的审计工作并编制审计报告;

2、能够独立完成中小型公司审计工作;

3、负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;

审计员的工作职责 篇21

按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的问题提出可行的改善和处理意见;

负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

规范财务核算,审核公司产品的成本核算,审核公司经营报表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提供重要的依据和建议;

负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和处理意见;

负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

完成上级安排的其他工作。

审计员的工作职责 篇22

1、 负责公司工程项目的估算、概算;

2、 按照公司报价政策规定制作工程项目投标报价书,并配合招投标工作;

3、 负责本部门员工的管理、培养与培训工作,并完成领导临时交给的工作任务;

4、 负责公司分包商合同价格审核;

5、 收集、分析工程造价数据信息;做到对工程项目的成本控制、保证工程项目的合理化利润;

6、 完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档。

审计员的工作职责 篇23

1.负责公司内部控制制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作

2.协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作

3.协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展

4.根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的内部审计及评价

审计员的工作职责 篇24

在上级领导下,拟订审计计划方案;

按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为公司运营提供增值服务;

编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的;

实施专项审计任务;

建立管理审计档案。

审计员的工作职责 篇25

1、作为外勤主管,为中/大型国有企业或上市公司提供年报审计和经济责任、并购重组等专项审计以及非审计类咨询业务;

2、在项目经理指导下,完成各类项目审计策略书、预算和执行的编制,按照审计策略书督导团队成员完成已约定向客户提供的专业服务;

3、利用自己的专业知识积累及实践经验,尝试发现客户在会计核算、财务管理、经营合规、税收风险、内部控制及全面风险管理等方面可能存在的问题;

4、向项目经理及时汇报项目进度、重大问题,在项目结束后对项目进行总结,分享成功和失败的经验教训;

5、在保证项目质量的前提下,对项目方案的设计、执行、调整有自己独特的思路和见解,并提出有建设性的观点。