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审计经理的具体职责范围(精选12篇)

审计经理的具体职责范围 篇1

职责:

审计经理的具体职责范围(精选12篇)

1、拟定并完善企业内部控制制度和流程;

2、带领审计小组完成业务项目,督导助理人员的工作;

3、有能力组织实施财务会计审计和内部控制审计;

4、拟定审计方案、起草审计报告和管理建议书等审计文书;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

任职资格:

1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;

2、具有注册会计师或注册税务师资格者优先,待遇从优;

3、有在相关会计审计事务所工作或有相关经验优先;

4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

审计经理的具体职责范围 篇2

职责

1、协助拟定并完善内部控制体系、内部审计制度及流程;

2、制订和实施审计计划,包括季度、年度等定期审计和经济责任、费用支出等不定期审计;

3、开展经营管理、内部控制、离任及专项性审计,执行审计程序,收集审计证据,起草审计报告和管理建议书,

4、督促跟踪审计整改建议的落实。

任职要求:

1、审计、财会等相关专业,全日制本科及以上学历;

2、具有5年以上会计、审计等相关工作经验,至少2年以上企业内部审计、风险管理等相关审计经理经验;

3、掌握现代农业、公用事业或房地产等不同类型企业的经营管理、内部控制、会计核算和财务管理,掌握审计、财会、工程建设等相关专业知识;掌握国家财税、审计、工程建设等方面的法律法规和方针政策;

4、熟悉上市公司有关规范,以及企业会计、公司管理以及其他相关的法律法规;对企业内部审计程序/技术/方法有比较全面/系统的认识;

5、优秀的沟通、协调能力,良好的职业道德和团队协作精神,能吃苦耐劳。

审计经理的具体职责范围 篇3

职责

1、根据部门年度审计计划、月度计划开展审计工作;

2、制定审计工作实施方案,带领审计组实施现场审计,对审计过程进行控制,编写审计报告和审计整改建议后续跟进表,跟进审计整改建议落实情况;

3、对公司流程、制度的遵守情况进行监督与检查,提示公司潜在风险;

4、根据财务总监提示,对公司重大资产并购、重组、投资、关联交易项目,实施审计或调查;

5、对各项投诉举报进行调查,查处公司员工违法违纪行为,开展舞弊调查。

任职要求:

1、具有审计、财务、经济等相关专业的本科以上学历;

2、具有3年以上中大型企业审计经理工作经验,有上市公司内部审计工作经验优先考虑;

3、熟悉企业审计制度及流程,能独立负责财务审计和经营审计项目;

4、具有较强的数据分析及逻辑思维能力,有良好的文字写作功底,了解基础的财务、税务、企业管理知识。

5、具有CIA(国家注册内部审计师)、CPA(注册会计师)、中级审计师、中级会计师及以上职称者优先考虑;

6、为人正直,具有良好的职业道德。

审计经理的具体职责范围 篇4

职责:

1、决策类:

1.1、参与公司工程施工审计相关工作决策;

1.2、参与公司工程合约相关审计决策工作;

1.3、公司总经理授权的其他决策事宜。

2、管理统筹类:

2.1、负责公司工程相关审计工作计划的拟定,报审后组织实施;

2.2、负责统筹协调公司工程相关审计人员调配和工作开展。

3、执行类:

3.1、负责组织建立健全并不断优化公司工程审计相关管控体系,并上报核准后,组织实施推进;

3.2、负责公司各项目生产的质量、安全、进度审计工作开展;

3.3、负责公司各项招采工作的审计开展,确保招采合法合理开展;

3.4、负责公司工程相关合约的合法性审计,协助处理合约风险与合同履约;

3.5、负责公司项目施工预决算审计工作开展;

3.6、负责公司生产变更审计工作开展;

3.7、负责根据审计工作开展,即时完成对应的审计报告的编写,并提交上报。

4、其它类:

4.1、负责参与公司PPP、EPC、F-EPC项目工程相关审计工作开展;

4.2、公司上级交办的其他工作事宜。

任职要求:

1、学历:大学本科以上学历,工程管理、工程造价等专业。

2、工作履历:

2.1、职业履历:20xx年以上造价与项目现场施工管理工作经验,3年以上同岗位工作经验;

2.2、行业履历:建筑施工类行业工程审计工作5年以上。

3、年龄:30—45岁。

4、专业知识技能要求:

4.1、专业知识:工程造价、现场施工管理(含施工质量、安全、进度、信用等级)、合约管理等;

4.2、技能要求:熟练的现代办公软件操作能力,含专业工程相关软件操作能力;

4.3、职称要求:二级以上建造师、中级以上工程师;

4.4、其他要求:

4.4.1、性格活泼开朗,具备良好的沟通协调能力;

4.4.2、具备良好的职业素养;

4.4.3、对MBO有足够的认知,并能适应出差工作。

审计经理的具体职责范围 篇5

职责:

1、对公司各项目成本、造价、招投标方面工作执行情况进行审计;

2、编写工程审计计划,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

3、编制工程审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

4、参与公司工程项目预结算方面工作,对项目收方验方、材料核价、物资采购等工作审核;

5、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

任职要求:

1、年龄28-35岁之间,统招本科及以上学历,工程造价、审计类等相关专业优先;

2、具备5年以上成本、造价方面工作经验,2年以上地产公司工程审计工作经验,精通工程造价、合同管理、施工管理相关知识及工作流程;

3、有较高的计算机操作水平,能熟练应用图形算量及计价软件;

4、较强的书面口头表达能力和沟通协调能力。

审计经理的具体职责范围 篇6

职责:

1、负责开展工程现场的安全、质量检查工作;

2、负责开展工程现场的成本、进度检查工作;

3、参与工程造价合同的审核工作;

4、参加集团造价合同审计工作;

5、参与集团供应商的审核工作。

任职资格:

1、人品正直,原则性强;

2、本科以上工民建、工程造价类等相关专业;

3、5年以上市政、园林行业工作经验,合同预算类优先;

4、能够熟练使用工程造价软件;

5、熟悉工程管理现场,有过乙方工程经历;

6、能够承受较大的工作压力,具有团队合作精神。

审计经理的具体职责范围 篇7

1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行情况;

2、负责制订公司内部年度审计计划;

3、负责组织审计人员培训;

4、负责制订各项审计制度;

5、协助外部中介机构,开展对公司内部控制、财务等方面的审计;

6、检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

7、负责公司要求的专项审计工作;

8、负责财务总监委托的其它工作。

审计经理的具体职责范围 篇8

职责:

1、根据公司的工作目标,制定内部审计计划,并开展各类经营审计工作及专项审计工作;

2、按照内部审计工作计划及内部审计项目特点,制定具体的内部审计计划;

3、建立对资产和资金使用的监控机制,发现违规现象时及时采取预警措施;

4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、负责审查公司各中心、部门对授权制度和作业流程的执行情况;

6、定期或不定期组织必要的专项审计,专案审计和财务收支审计;

7、起草内部审计报告,客观公正地反应被审计部门或项目情况,并提出建设性的建议或处理意见;

8、负责对审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

9、负责对审计过程中相关部门的协调和沟通;

10、负责完成审计资料和档案的归档,保管和保密工作;

11、完成与审计有关的其它工作。

任职资格:

1、大专及以上学历,审计或财会相关专业,5年以上审计工作经验或2年以上同等岗位工作经验;

2、熟悉财务核算系统以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;

3、熟悉审计操作程序和升级方法及审计的全套流程和管理;

4、熟悉根据财经法律法规和税收政策及相关财务的处理方法;

5、熟悉企业财务管理,企业融资及资本运作;

6、具有较强的人际交往能力、团队协作能力和综合分析能力。

审计经理的具体职责范围 篇9

职责:

1、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;

2、协助部长开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资 与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);

3、负责审计报告和审计调查报告的制定,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

4、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;

5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

6、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任。

任职资格:

1、财务、审计类相关专业大专以上学历,有注册会计师、审计师等相关资格者优先;有房地产、物业、传媒、出租车等行业经验者优先;

2、5年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;

3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

4、较强的组织、沟通、协调的能力;

5、良好的职业道德和团队协作精神。

审计经理的具体职责范围 篇10

岗位职责

1、组织实施各类专项审计,能独立开展多个业务模块审计,编制审计底稿,汇总审计发现、编制审计报告;

2、参与编制公司内部审计制度;

3、组织对公司内部控制体系的健全性、合理性及有效性评价;

4、组织对公司偿付能力风险管理体系运行情况和运行效果检查、评估;

5、组织对公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计;

6、对被审计单位跟踪整改及问责,实施后续审计。

岗位要求:

1、年龄为35周岁及以下;

2、统招全日制本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业;

3、三年以上大中型企业、会计师事务所或专业机构审计或内控管理岗位工作经验;

4、具有审计师资格、注册会计师证书、律师相关技术职称者优先;

5、具备独立工作及判断能力;具备良好的学习能力和发现问题、解决问题的能力;

6、具有良好的团队协作能力、沟通协调能力、敬业精神,工作严谨、有责任感、原则性强。

审计经理的具体职责范围 篇11

职责:

一、内部控制审计:

1、保证制度流程建设的完整性、设计的合理性和执行有效性;内部控制自我评估;

2、各职能中心的职责履行评价,包括:财务、IT、人事行政等,合同款项支付和日常费用报销审计,预算制定、执行、调整及考核审计,资产安全和完整的审计(货币资金、应收账款、存货、固定资产等;

二、各品牌事业部及二级单位运营审计,包括各种运营模式(自营、经销、托管、联营、电商等)和业务内容(采购业务效率评价和成本控制评价);

三、基建项目的全过程跟踪审计和终端门店装修工程项目的预决算审计;

四、跨部门协作效率问题的专项审计,舞弊审计或调查;

五、对外投资、募投资金运用、关联交易、业绩快报、重大资产出售及领导交办的其他专项审计。

任职要求:

1、全日制本科以上学历,管理、财务、审计相关专业,注册会计师或注册内部审计师优先;

2、五年以上内控或审计工作经验,熟悉企业内部控制,精通企业内部审计作业流程;

3、逻辑严谨,高度目标感和结果导向,灵活性与原则性兼具;

4、人际沟通、领导力、供应链和销售运作、财经法规等。

审计经理的具体职责范围 篇12

岗位职责

1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;

2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;

3、熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;

4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

5.、定期或不定期地组织必要的财务账目审计;

任职要求:

1、学历:统计、财务等专业本科以上学历;

2、工作经历:5年以上审计作经验;

3、所需工作特殊能力:具有较强的组织、计划、控制、协调能力;

4、办公软件使用:用友、天子星等财务软件;

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