财务内部控制岗位职责(通用5篇)
财务内部控制岗位职责 篇1
1、每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、管理公司各银行帐户,负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务;
3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销,能认真审查各种报销或支出的原始凭证,并完成转账;
4、负责发放员工工资、奖金以及各项补贴等工作;
5、填制、收集并核对资金日报、周报、及月报;
6、增值税专用发票月度认证及统计表填制;
7、整理、裁剪、黏贴流程单、发票附件等原始。
财务内部控制岗位职责 篇2
1、负责财务岗位OA系统的流程,日常收付款、费用、往来对账并录入系统,进销项发票登记;
2、操作金立、小牛财务软件,按照进销存系统录入商品、销售、采购、进出库等表单及审批任务;
3、税务系统:销项发票开出、每月进销项税额抵扣及报税工作等;办理银行业务,各种变更等;
4、财务凭证的整理、归档、保管,月末配合经理做报表预算;
5、协助审核业务合同的财务细则;
6、协助领导完成其他工作。
财务内部控制岗位职责 篇3
协助经理负责公司财务管理制度、会计制度和相关的财务规章制度及管理办法,并监督执行情况。
根据上年度公司发展,配合经理指定财务计划,为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。
现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。
负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报表。
负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作。
负责公司纳税申报等工作。
公司领导交办的其他日常事务性工作。
财务内部控制岗位职责 篇4
1. 整理开票数据,定期准时正确开具发票;
2. 每周负责整理日常报销单据,及时审核后按照规定日期做好网银付款和系统录入;
3. 根据AP付款申请每周定期安排网银支付和系统录入;
4. 根据公司财务制度和有关管理办法规定,进行各项费用的报销审核;
5. 负责编制现金凭证、银行凭证,及其他文档的装订;
6. 上级安排的其他临时任务。
财务内部控制岗位职责 篇5
1.负责各业务区域上下游财务对账及结算工作;
2.负责公司费用报销及付款审核;
3.负责根据所有相关票据制作记账凭证,并登记入账;
4.负责应收款催缴、应收款账龄分析和客户对账工作;
5.负责应付款往来核对,根据应付款账龄及时审核和处理到期应付款;
6.负责根据预算定期汇总费用实施情况,出具费用预算对比表;
7.参与业务部门其他相关评审工作;
8.配合领导做好财务报表、年度审计、预算等其他相关事宜。
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