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审计主管工作职责都有哪些(精选13篇)

审计主管工作职责都有哪些 篇1

1、执行对集团所属产业本部和重要控/参股公司的内部控制自我评价、财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计等内部审计业务,包括制订审计计划、组织、实施、报告、反馈及跟进工作,对审计小组成员的工作底稿进行复核;

审计主管工作职责都有哪些(精选13篇)

2、协助相关产业公司对拟并购单位实施财务尽职调查,复核项目小组成员的工作成果并汇报;

3、利用专业知识和技能就资产剥离、并购重组及后续事项提供技术支持和财务咨询,对审计小组成员的工作底稿进行复核;

4、协助部门总经理协调与外部审计和监管机构的关系,接待外部审计和监管机构对公司财务报告及相关事项开展的例行或专项审计/检查;

5、利用专业知识和技能向集团所属单位提供财务、税收、内控等方面的专业咨询服务;

审计主管工作职责都有哪些 篇2

1、拟定和优化审计制度流程,并贯彻执行;

2、拟定项目审计方案报部门领导审核,负责审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和建议,编制审计底稿、草拟审计报告,并跟踪审计结果的执行情况,

3、根据管控权限和相关管理制度的规定指导、管理下属公司的内部审计工作。

审计主管工作职责都有哪些 篇3

1、主要负责项目成本部、采购部的审计工作,协助审计总监制定审计流程、规范、方案;

2、对项目工程控制价、预结算进行前期控制及过程中审计;

3、对项目成本、采购起到监督、管控的作用;

4、领导安排的其他工作。

审计主管工作职责都有哪些 篇4

1.审计、财务会计或工程类等相关专业,有国际注册内部审计师或注册会计师资格或会计师资格、有海外背景或跨国企业工作经验者优先;

2.大型石化、化纤行业5年以上工作经验,熟练掌握财务、审计或工程类专业知识,熟悉行业内部控制管理和流程梳理及风险评估等。

3.掌握内部控制和公司治理等相关专业知识;编制工程审计年度计划个方案,协助上级建立工程审计模式,并组织开展工程审计工作。

审计主管工作职责都有哪些 篇5

1、协助拟定并完善内部审计制度和流程,协助制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

2、协助拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

3、组织实施财务审计、专项审计、经营审计、管理人员离任审计、内控审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;

5、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

6、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;

9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;

10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。

审计主管工作职责都有哪些 篇6

1、必须有集团公司内审体系搭建经验,能协助分管副总经理(兼内审部主任)搭建内审体系,编制年度审计工作计划,并对其组织实施;

2、有能力组织团队成员开展各类审计、审计整改落实、审计通报等例行工作;

3、识别公司潜在的监管与合规风险,及时汇报并提出相应的整改措施和应急预案;

4、审查和评价公司内部制度设计和执行的有效性。协助领导建立完善的内部审计体系和内部控制体系;

5、负责各项资金的管理和使用情况的审计,对财务管理制度、会计核算流程进行内部审计测试、评价;

6、参与对公司各部门预算的执行情况进行审计监督。

审计主管工作职责都有哪些 篇7

1、根据公司的战略和发展要求,协助部门负责人制定内部审计工作制度,编制年度内部审计工作计划和组织实施;

2、负责对集团本部及子公司的财务收支、有关经济合同、执行国家法律法规情况等进行审计监督;

3、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;

4、督促跟踪审计结论和建议的落实;

5、负责协调部门与各子公司的关系;

6、完成领导交办的其他工作

审计主管工作职责都有哪些 篇8

职责:

1、 对资金管理、财务收支、财务核算、财务报表及纳税申报情况进行审计;

2、对固定资产及存货管理情况进行审计;

3、对票据、合同、会计档案及印章管理情况进行审计;

4、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

5、编制审计报告,披露问题,提出合理化建议;

6、整理及保管审计档案。

任职要求:

1、年龄30岁以上,专科以上学历,审计、财务及工程造价相关专业,会计师或审计师资格 ;

2、具有财会、审计2年以上工作经验,有房地产公司工作经验, 精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;

3、原则性强,能承受工作压力, 较强的沟通及协调能力,良好的书面写作和口头表达能力,较强的独立工作能力,有敬业精神和团队协作意识。

审计主管工作职责都有哪些 篇9

职责:

1、拟定年度审计计划,组织实施公司各项内容审计工作,配合公司外部审计工作;

2、提交公司财务管理和财务制度执行情况的评价报告,并对公司内部控制、风险控制、对外投资、预算实施等方面提出管理建议;

3、按照公司内部审计管理办法,拟定审计项目的审计方案、起草审计报告等相关文件,检查审计意见的采纳和审计决定的执行情况;

4、按照公司内部审计工作细则实施审计,包括:取得审计证据、编制工作底稿等,协助审计小组组长出具审计报告、并对审计意见书进行复核,确保审计工作质量;

5、对相关的审计项目提供支持或配合;

6、公司及部门领导交办的其它任务。

任职资格:

1、全日制本科以上学历,财务、审计等相关专业,具有会计师中级职称优先考虑,22-40岁;

2、有2-3年审计经验,或2年以上汽车销售行业的财务或审计经验,能够及时完成领导下达的各项任务;

3、能熟练操作Office办公软件,特别是excel,并且会应用函数公式整理分析数据;

4、具备较强的分析和解决问题的能力,有良好的人际沟通、协调能力;

5、身体健康,责任心强,有吃苦耐劳及团队合作精神,服从工作安排,能适应国内出差。

审计主管工作职责都有哪些 篇10

职责:

1.完善内部审计制度和审计体系。

2.对年度预算的执行和决算情况进行审计。

3.按照年度、季度对学校财务凭证及会计报表进行例行审计。

4.对学校各项财务收支及其他经济活动,如各项收入征缴的及时性、准确性、完整性;各项开支是否合理、审批手续是否完整;资金管理和使用的安全性和合理性进行审计。

5.对教学、科研等专项资金的筹措、拨付、管理和使用审计。

6.对学校基建工程、修缮工程、绿化工程招标、预算、决算进行专项审计。

7.对学校大宗采购的招标、谈判、合同签订程序进行监督。

8.对学校资产的日常保管及使用情况进行审计。

9.联合人事部门对领导干部和重要核心岗位人员进行离任审计。

10.对内部控制与风险管理制度执行情况进行监督。

11.开展其他专项审计工作。

任职要求:

1.年龄50周岁以下,985、211大学本科及其以上学历,审计、财经、法律、管理类相关专业毕业,熟悉会计、审计法律法规。

2.具有5年以上财务管理、审计工作经验,熟悉企业内部控制和审计工作流程、业务;具有民办高校同类工作经验优先。

3.具有较强的检查、分析能力、综合判断能力和独立工作能力,工作认真、负责、仔细。

4.具备良好的职业道德,能够坚持原则、秉公办事、保守秘密。

审计主管工作职责都有哪些 篇11

职责

1. 协助部门负责人开展合同审核、商务谈判、采购合规性审计、投资项目审计等日常工作;

2. 协助部门负责人开展各类审计工作,包括但不限于:财务审计、经营绩效审计、离任审计、建设项目后评价、单一业务模块专项审计、舞弊调查以及各类实时跟踪审计项目;

3. 协助部门负责人对审计发现问题进行整改跟踪,定期出具审计发现问题整改报告;

4 . 协助部门负责人建立健全审计部门制度规范及审计工作操作手册,不定期对审计工作方式方法进行总结归纳和内部培训宣导,持续优化审计程序;

5.负责受理、调查员工举报的违纪事件,并提出相关处理方案;

6. 负责审计资料的收集、整理、归档工作;

7. 完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1. 全日制本科以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业;

2. 持有中级会计师或审计师以上职称证;

3. 有3年以上内审工作经验或会计师事务所审计工作经验;

4. 熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;

5. 熟练使用office、金蝶K3等软件操作;正直、勤奋、坚持原则,具备良好的沟通能力、抗压能力、快速学习能力;

审计主管工作职责都有哪些 篇12

职责:

1、根据年度审计计划,协助审计经理开展审计工作。

2、对下属各单位的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。

3、及时发现下属各单位潜在问题和风险,提出改进意见并跟踪改进的执行情况。

4、对下属审计员提供工作指导。

岗位要求:

1、本科以上学历,审计、财会专业,持有中级审计师证优先。

2、3年以上审计、财务管理工作经验或2年以上的制造业同岗位工作经验。

3、熟悉国家相关的审计法律法规,具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法。

4、具备良好的沟通能力、敏锐的观察力和预见能力。

审计主管工作职责都有哪些 篇13

职责

1、协助部门主管开展对集团及其所属各分子公司的各项财务,经营管理,效益效率等各项审计,拟订项目审计计划,制定具体审计方案,实施各项审计程序。能发现问题。

2、各审计项目的具体审计业务沟通,包括审前调查和风险评估,现场审计意见沟通,审计报告意见反馈,问题确认等工作。

3、协助部门主管编制整理审计报告,提出审计整改意见,对各分子公司的经营管理提出审计建议,并能推动整改和落实。

4、协助部门主管作好集团及属下各分子公司的内控合规建设等工作。

任职要求:

1、能熟悉和掌握国家相关的财务,审计类法律法规。

2、熟悉企业内部审计相关的知识和程序,有独立完成各类审计项目的能力,有大型制造业工作经验,具大型3C产品制造或大型机械制造企业工作经验者优先考虑。

3、具备较强的企业风险识别能力,和较强的沟通协调能力。

4、为人正直,诚实勤勉。

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